Suvaja Baumanagement GmbHLiquidiert

14513 Teltow, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 17249
Eingetragen
6.6.2006
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenVermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Vermietung von Baumaschinen, die Erbringung von Baudienstleistungen und die Beteiligung an anderen Unternehmungen.

Historie

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Management

NameRolle
Bozidar Cvetanovic
seit 8.1.2010
Prokura
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Suvaja Baumanagement GmbH

Teltow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 224.161,00 256.995,00
I. Sachanlagen 224.161,00 256.995,00
B. Umlaufvermögen 1.691.468,18 5.390.759,43
I. Vorräte 59.183,00 2.749.619,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154.770,20 181.025,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.710,89 11.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.477.514,98 2.460.114,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.668,83 7.839,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.922.298,01 5.655.593,88

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 411.185,93 103.415,71
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 78.415,71 -1.140,58
III. Jahresüberschuss 307.770,22 79.556,29
B. Rückstellungen 148.564,02 46.661,23
C. Verbindlichkeiten 1.362.548,06 5.502.517,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.164.464,36 5.267.535,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.999,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.922.298,01 5.655.593,88

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Suvaja Baumanagement GmbH zum 31.12.2007 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs-

oder Herstellungskosten vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b Abs. 1) den Wert für das einzelne Wirtschaftsgut von 150 Euro aber nicht 1.000,00 Euro überstiegen, wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 149,93 (Vorjahr: 313,47) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Urlaubsansprüche, Kosten für Gewährleistungsansprüche, Kosten für Erfüllung von Aufbewahrungspflichten sowie Kosten der Berufsgenossenschaft.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Verbindlichkeiten i. H. v. EUR 20.371,59 (19.102,73)

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Dimitrije Cvetanovic, Kaufmann

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Teltow , den 22. Dezember 2009

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