Die Putzteufele GmbH

Amselweg 1, 71679 Asperg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 728835
Eingetragen
5.2.2009
Branche
Allgemeine GebäudereinigungErbringung von haushaltsbezogenen DienstleistungenSonstige Reinigung a. n. g.
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen, wie Haushaltsreinigung, Büroreinigung, Unterhalts- und Glasreinigung, Kehr- und Mülldienst, Winterdienst Entrümpelungsund Aufräumarbeiten, Kfz-Reinigung, Fassadenreinigung sowie Dachrinnenreinigung

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dieter Ohler
Ameisenbergstr. 51, 70188 Stuttgart
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Die Putzteufele GmbH

Ludwigsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

24.023,00

27.240,00

III. Finanzanlagen

25.000,00

25.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3.400,00

12.800,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

32.754,21

25.314,09

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

32.837,97

7.314,76

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

118.015,18

97.668,85



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

5.504,73

3.194,20

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

6.156,16

2.310,53

B. Rückstellungen

47.365,23

45.795,95

C. Verbindlichkeiten

33.989,06

21.368,17

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

118.015,18

97.668,85

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte

Betrag

EUR

Verbindlichkeiten

8.818,30

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 5.504,73 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 33.989,06 (Vorjahr: EUR 21.368,17).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Rainer Utsch

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 26. Februar 2013 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 6.156,16.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages i.H.v. 5.504,73 ergibt sich ein Betrag von EUR 11.660,89, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden EUR 11.660,89 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ludwigsburg, den 26. Februar 2013


(Rainer Utsch)

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.02.2013

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