SATO
GmbH
Mönchengladbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
147.438,00 |
243.037,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
21.258,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
126.180,00 |
243.037,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.730.365,77 |
2.115.193,84 |
| I.
Vorräte |
2.303.368,02 |
1.163.017,55 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.411.549,01 |
951.412,41 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
15.448,74 |
763,88 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
176,00 |
1.288,73 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.877.979,77 |
2.359.519,57 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
684.777,60 |
714.149,97 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
689.149,97 |
758.344,12 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
29.372,37 |
69.194,15 |
| B.
Rückstellungen |
90.880,00 |
22.180,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
3.102.322,17 |
1.623.189,60 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.877.979,77 |
2.359.519,57 |
Anhang
Sato GmbH (vormals SATO Service GmbH)
Tomphecke 51, 41169 Mönchengladbach
Service an Maschinen
Jahresabschluss 2018
ANHANG zur Bilanz 2018 per 31.12.2018
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma SATO GmbH (vormals SATO
Service GmbH) zum 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften
des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die SATO Service GmbH
weist zum 31.12.2018 die Merkmale einer Klein-GmbH nach
§ 267 I HGB auf und wird im Handelsregister des
Amtsgerichtes Mönchengladbach unter der Nummer HRB
12440 geführt.
Bilanzierungs- und Bewertungsangaben
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens wurden zu den steuerlich
aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
planmäßigen Abschreibungen wurden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit
einem Wert bis 800,00 € wurden im Jahr des Zugangs in
voller Höhe gem. § 6 (2) EStG abgeschrieben.
Sämtliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
entsprechen den im Vorjahresabschluss angewendeten
Prinzipien.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren
Risiken.
Die Verbindlichkeiten wurden zu
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen
sich wie folgt zusammen:
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Vorjahr
|
Forderungen gegen
GmbH-Gesellschafter
|
0,00
|
250,00
|
Sonstige
Vermögensgegenstände (b.1 J)
|
193.826,26
|
0,00
|
Forderungen gegen
Krankenkasse aus AAG
|
0,00
|
0,00
|
Forderungen gegen
Personal Lohn- u. Gehalt
|
4.241,64
|
734,20
|
Forderung aus
Gewerbesteuerüberzahlung
|
80.975,70
|
50.746,00
|
Körperschaftsteuerrückforderung
|
83.223,00
|
87.653,96
|
USt-Forderungen
|
96.557,26
|
116.302,62
|
Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen
|
2.845,18
|
51.526,10
|
Gesamtbetrag
|
461.669,04
|
307.212,88
|
Unter dem Posten sonstige Rückstellungen wurde
folgender Betrag ausgewiesen:
|
|
Vorjahr
|
Rückstellungen
für Personalkosten
|
0,00
|
0,00
|
Rückstellungen
für Aufbewahrungspflicht
|
8.580,00
|
8.580,00
|
Sonstige
Rückstellungen
|
44.800,00
|
0,00
|
Rückstellungen f.
Gewährleistungen
|
31.000,00
|
9.100,00
|
Rückstellungen
für Abschluss u. Prüfung
|
6.500,00
|
4.500,00
|
| Gesamtbetrag |
90.880,00
|
22.180,00
|
Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu 1
Jahr betragen € 3.102.322,17 (Vorjahr
€ 1.623.189,60), davon gegenüber
Gesellschaftern € 19,99 (Vorjahr € 1.169,98),
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.704,11
(Vorjahr € 684,09), davon aus Steuern € 26.655,98
(Vorjahr € 11.024,92) und mit einer Laufzeit von 1-5
Jahren betragen € 0,00 (Vorjahr € 0,00). Die
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über 5 Jahren
betragen € 0,00 (Vorjahr € 0,00).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform
nach dem Gesamtkostenverfahren dargestellt.
Der Materialaufwand des Geschäftsjahres
beträgt € 3.149.059,98 (Vorjahr €
833.482,83) und teilt sich wie folgt auf:
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Vorjahr
|
Aufwendungen für
Roh-, Hilfs-
|
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|
und Betriebsstoffe und
Waren
|
2.687.295,32
|
731.069,85
|
Aufwendungen für
bezogene Leistungen
|
461.764,66
|
102.412,98
|
|
3.149.059,98
|
833.482,83
|
Der Personalaufwand des Geschäftsjahres
beträgt € 1.914.238,54 (Vorjahr €
785.983,98) und gliedert sich wie folgt:
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|
Vorjahr
|
Löhne und
Gehälter
|
1.560.451,16
|
654.655,25
|
Soziale Abgaben
|
353.787,38
|
131.328,73
|
|
1.914.238,54
|
785.983,98
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Mitarbeiter
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter
beträgt 52 (exklusive Geschäftsführer).
Sonstige Angaben
Einzelvertretungsberechtigte
Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Holger
Kerkow, Dipl.-Ing., Mönchengladbach (ab 8. Mai 2017)
und Herr Philipp Gingter, Mönchengladbach (ab 26.
September 2019)
Mönchengladbach, den 10. Oktober 2019
Gez. Holger Kerkow
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2019 festgestellt.
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