Selfmade Capital Management GmbHLiquidiert

Beta-Straße 10E, 85774 Unterföhring, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 173711
Eingetragen
20.5.2008
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenUnternehmensberatungFondsmanagement
Gegenstand
Übernahme der Komplementäreigenschaft bzw. der Geschäftsführung in GmbH & Co. KG sowie Beratung von Institutionen in den Bereichen Management und Auflegung von Beteiligungsfonds.

Historie

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Management

NameRolle
Malte Andre Hartwieg
seit 7.10.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
SELFMADe CAPITAL Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Selfmade Capital Management GmbH

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 856,00 1.430,00
I. Sachanlagen 856,00 1.430,00
B. Umlaufvermögen 146.029,34 200.435,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 145.459,84 145.447,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 569,50 54.988,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 146.885,34 201.865,91

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 91.885,48 50.930,26
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 25.930,26 225.925,48
III. Jahresüberschuss 40.955,22 -199.995,22
B. Rückstellungen 3.407,79 90.963,26
C. Verbindlichkeiten 51.592,07 59.972,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 146.885,34 201.865,91

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt, wird aber gem. § 326 S. 2 HGB nicht offengelegt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen mussten nicht gebildet werden, weil sämtliche Forderungen im Folgejahr ausgeglichen wurden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen keine.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ein Rechnungsabgrenzungsposten wurde wegen Geringfügigkeit nicht gebildet.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel des Jahresabschlussberichtes dargestellt. Hier sei nur erwähnt, dass die lineare Abschreibung für Sachanlagen € 574,00 beträgt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände € 145.459,84 € 0,00 € 145.447,51 € 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 26.280,00 ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Geschäftsführer von € 4.139,09 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 51.592,07 € 51.592,07 € 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 59.972,39 € 59.972,39 € 0,00

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Hartwieg, Malte André Kaufmann

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Unterföhring, den

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.12.2011.

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