HRD Im- und
Export GmbH
Buchholz
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
10.737,12 |
| B.
Anlagevermögen |
4.903,00 |
8.275,00 |
| I.
Sachanlagen |
4.903,00 |
8.275,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
124.230,07 |
90.388,83 |
| I.
Vorräte |
67.115,65 |
41.519,62 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
13.248,99 |
35.120,99 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.933,23 |
2.159,36 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
43.865,43 |
13.748,22 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
703,00 |
881,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
129.836,07 |
110.281,95 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
42.345,71 |
34.946,30 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-10.737,12 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
14.827,47 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnvortrag |
9.381,71 |
22.117,63 |
| III.
Jahresüberschuss |
18.136,53 |
-12.735,92 |
| B.
Rückstellungen |
4.339,22 |
5.884,24 |
| C.
Verbindlichkeiten |
83.151,14 |
69.451,41 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
82.744,33 |
58.854,56 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
129.836,07 |
110.281,95 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 5
Jahren bestehen in Höhe von 406,81 Euro.
Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche
Rechte gesichert sind, bestehen nicht.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Erster
Geschäftsführer:
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Herbert Dumschat
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Weitere
Geschäftsführer:
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Louise Dumschat
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Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.09.2011 festgestellt.
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