SEEYOU Sportpark Toeppersee GmbHLiquidiert

47239 Duisburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 8221
Eingetragen
7.5.2002
Branche
Betrieb von SportanlagenVermietung von Sport- und FreizeitgerätenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
das Anmieten von Räumlichkeiten von der Tennis- und Squash-Zentrum Toeppersee GbR, Lohfelder Weg 95- 101 in 47239 Duisburg, zum Einrichten und Betreiben eines Fitneß- und Aerobicstudios sowie zugehörige Erweiterungen und alle artverwandten Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Udo Peter Ettl
seit 5.1.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Moers
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SEEYOU Sportpark Toeppersee GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

2014 2013
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen    
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 105.534,00 45.054,00
2. GWG 1,00 978,00
  105.535,00 46.032,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.639,16 1.832,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.000,00 24.794,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 873,29 138,94
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 130.107,28 139.673,87
  243.154,73 212.471,18

Passiva

   
  2014 2013
 
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 164.673,87 213.037,39
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss 9.566,59 48.363,52
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 130.107,28 139.673,87
B. Rückstellungen    
Sonstige Rückstellungen 2.300,00 2.100,00
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 51.768,93 6.705,44
2. Sonstige Verbindlichkeiten 189.085,80 203.665,74
D. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
  243.154,73 212.471,18

Entwicklung des Anlagevermögens

Kumulierte Anschaffungskosten und Herstellungskosten
01.01.14 Zugang Abgang 31.12.14
Sachanlagen        
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 304.388,52 84.285,19 0,00 388.673,71
GWG 978,00 2.254,38 3.232,38 1,00
  305.366,52 86.539,57 3.232,38 388.674,71
  305.366,52 86.539,57 3.232,38 388.674,71
Kumulierte Abschreibungen
01.01.14 Zugang Abgang 31.12.14
Sachanlagen        
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 259.334,52 23.805,19 0,00 283.139,71
GWG 0,00 3.372,70 3.372,70 0,00
  259.334,52 27.177,89 3.372,70 283.139,71
  259.334,52 27.177,89 3.372,70 283.139,71
Buchwerte
31.12.14 31.12.13
Sachanlagen    
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.054,00 45.054,00
GWG 978,00 978,00
  46.032,00 46.032,00
  46.032,00 46.032,00

Anhang gem. §§ 284 ff HGB für das Geschäftsjahr 2014

Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, die um die planmäßigen Abschreibungen vermindert worden sind. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt.

3. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014 ergibt sich aus der Anlage zu diesem Anhang.

Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen 148.501,98 €.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Aufwendungen für die Jahresabschluss-erstellung. Für sämtliche Verbindlichkeiten bestehen Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterin vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag buchmäßig überschuldet. Zum Abschlussstichtag besteht ein Darlehen des Gesellschafters Udo Ettl über 148.501,98 €. Dieses Darlehen ist gem. §§ 32a, 32b GmbHG in funktionales Eigenkapital umzuqualifizieren.

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr und bis zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Udo Ettl als alleinigen Geschäftsführer wahrgenommen.

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 22.05.2015 festgestellt.

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