Lanzinger Rolladenbau GmbHLiquidiert

89567 Sontheim an der Brenz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 724956
Eingetragen
16.5.1990
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
die Herstellung von Rolladen und Rolladenkasten sowie der Handel mit und die Montage von Rolladen, Rolladenkasten, Jalousien, Fenstern, Markisen und Klappläden aller Art sowie der Handel mit Zubehörteilen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Lanzinger
seit 27.1.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.565 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lanzinger Rolladenbau GmbH

Sontheim an der Brenz

(vormals: Syrgenstein)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.701,00 5.239,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 4.700,00 5.238,00
B. Umlaufvermögen 82.423,38 105.047,47
I. Vorräte 1.610,00 1.387,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.054,29 92.478,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.759,09 11.181,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 785,00 2.385,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.909,38 112.671,97

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 35.411,28 38.517,48
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 12.952,89 9.460,07
III. Jahresfehlbetrag 3.106,20 -3.492,82
B. Rückstellungen 5.296,00 7.424,51
C. Verbindlichkeiten 47.202,10 66.729,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 43.018,65 59.193,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.909,38 112.671,97

Anhang


A. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 28. Mai 2009 erstellt.

Die Bilanz wurde nach § 266 HGB gegliedert.

Die zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind in den Anhang übernommen worden.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert im Anlagenverzeichnis dargestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliche Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahr liegen nicht vor.

Im Einzelnen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:


Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenverzeichnis ersichtlich.

Das Sachanlagevermögen, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear oder degressiv entsprechend den steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.


Umlaufvermögen

Die Warenbestände werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Auf Altbestände werden Bewertungsabschläge vorgenommen.
Die unfertigen Leistungen werden zu Herstellungskosten ohne Verwaltungsgemeinkosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden alle erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigungen oder Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben sind mit dem Nominalwert bewertet.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend den Vorjahren gebildet.


Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlich anfallenden und noch nicht in Rechnung gestellten Aufwendungen gebildet.
Die Rückstellungen werden zum Nominalwert bzw. mit den durch Gutachten ermittelten Beträgen angesetzt.
Der Ansatz berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind gesondert ausgewiesen.

Es sind keine Verbindlichkeiten vorhanden, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Es bestehen nach Aktenlage keine Bürgschaftsverpflichtungen oder ähnliche Verpflichtungen, für die keine Passivposten gebildet wurden.

Bei der Bewertung der Aktiva und Passiva wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit den Wertansätzen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten wurden nicht vorgenommen.

Die auf die vorhergehenden Jahresabschlüsse angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.


C. Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt
§ 275 II HGB.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 44.275,83 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 44.916,04 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Festellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2012 festgestellt.




Sontheim, den ..................................                       ...............................................
                                                                                 (Gerhard Lanzinger)

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