Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 15827
Vorher
Vitaviva Deutschland GmbH
Eingetragen
30.9.2016
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von BüromöbelnHerstellung von Heizkörpern für Zentralheizungen
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von Whirlpoolanlagen und deren Zubehör sowie die Herstellung und der Vertrieb von Duschkabinen und Badmöbeln.

Historie

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Management

NameRolle
Giovanni Santamaria
seit 30.9.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Teuco Sales & Distribution SRLITA
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Teuco Sales & Distribution SRL
Italy
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gral Systeme GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 630.530,73 7.763,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 44.498,00 0,00
II. Sachanlagen 286.032,73 7.763,00
III. Finanzanlagen 300.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 3.287.366,19 71.415,70
I. Vorräte 1.917.430,15 2.045,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 842.248,21 63.674,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 527.687,83 5.694,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46.063,99 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.003.270,34 1.003.270,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.967.231,25 1.082.449,04

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.028.270,34 109.259,27
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -919.011,07
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.003.270,34 1.003.270,34
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.093.023,14 0,00
C. Rückstellungen 944.739,90 127.888,46
D. Verbindlichkeiten 2.929.468,21 954.560,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.929.468,21 954.560,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.967.231,25 1.082.449,04

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. BGB) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden. Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter der Beachtung der allgemeinen (§§ 246 -256 HGB) sowie der speziell für Kapitalgesellschaften
im Sinne der §§ 264 ff. HGB geltenden Ansatz-und Bewertungsvorschriften, der ergänzenden Vorschriften des rechtsformspezifischen Gesetzes sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrages. Die Gewinn-und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen. Sofern es der Übersichtlichkeit diente, wurden bei Wahlrechten die Angaben im Anhang gemacht. Von den Aufstellungserleicherungen für kleine Kapitalfesellschaften wurde Gebrauch gemacht.


2. Angaben zu Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden
Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden erfolgte unter der Annahme der Fortführung des Geschäftsbetriebes. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Finanzanlagen wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf das gesamte Anlagevermögen wurden, soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedriegeren beizulegenden Wert vorgenommen. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Es wurden uneinbringliche Forderungen in Höhe von 147.968,18 EUR abgeschrieben. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht gebildet. Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt. Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellung betragen 640 T€. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


3. Angaben zur Bilanz
3.1 Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibung des Geschäftsjahres im Anlagespiegel, welcher im Anschluss an den Anhang angehängt ist, dargestellt.


3.2 Überschuldung und Going Concern
Die Bilanz zum 31. Dezember 2017 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 1.003.270,34 € aus. In Hinblick auf den Tatbestand einer Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne ist eine positive Fortführungsprognose entscheidend. Von dieser geht die Geschäftsführung aus.

3.3 Pensionsrückstellung
Pensionsrückstellungen
Die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen wurden von einem externen Gutachter, Harald Jäger, Köllestr. 5, 70193 Stuttgart nach anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sog. Projected-Unit-Credit-Methode (PUC-Methode) berechnet. Der Rückstellungsbetrag ist dabei definiert als der versicherungsmathematische Barwert der Pensionsverpflichtungen, der von den Mitarbeitern bis zu dem Zeitpunkt gem. Rentenformel und Unverfallbarkeitsregelung aufgrund ihrer in der Vergangenheit abgelisteten Dienstzeiten erdient worden ist. Der Rückstellungsbetrag wird unter Einbeziehung von Trendannahmen hinsichtlich der zukünftigen Anwartschafts-bzw. Rentenentwicklung sowie evtl. Fluktuationswahrscheinlichkeiten ermittelt. Gemäß Gutachten liegen der Bewertung zum 31.12.2017 folgende Annahmen zugrunde:

Rechnungszinssatz p.a.: 4,17 % (10-Jahres-Durchschnitt)
Rechnungszinssatz p.a.: 3,53 % (7-Jahres-Durchschnitt)
Gehaltstrend p.a.: 2,75 %
BBG-Trend p.a.: 2,75 %
Rententrend p.a.: 1,9 %
Fluktuation 2,0 %

Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2005G" von Klaus Heubeck verwendet. Für die Verpflichtung aus Zusagen auf Gewährung einer Altersversorgung an Mitarbeiter der Gesellschaft werden entsprechende Rückstellungen gebildet. Die Anzahl der Versorgungsberechtigten beträgt zum Bilanzstichtag 5. Es handelt sich um ingesamt 5 unverfallbare Einzelzusagen für 5 tätige Versorgungsanwärter.


3.4 Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.


3.5 Haftungsverhältnisse
Angabepflichtige Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen bestanden zum Abschlusstag nicht.


4. Sonstige Angaben
4.1 Gezeichnetes Kapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR.


4.2 Mitglieder der Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Giovanni Santamaria


4.3 Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Jahresergebnis in voller Höhe vorzutragen. Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 0,00.
  

sonstige Berichtsbestandteile


München, 04.02.2019, gezeichnet Giovanni Santamaria

 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.02.2019 festgestellt.

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