IntelligentWork EDV-Consulting und Handels- GmbH

Mühlenweg 11, 03116 Drebkau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 5877
Eingetragen
7.7.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
die Einbringung von Dienstleistungen auf dem Sektor der Informationsverarbeitung sowie der Handel mit Computer Hard- und Software

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Haidan
seit 7.7.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

IntelligentWork EDV-Consulting und Handels- GmbH

Drebkau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

628,00

1.131,00

II. Sachanlagen

56.473,00

21.741,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

287,15

200,67

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

41.322,84

14.274,08

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

75.339,07

109.397,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.661,33

2.226,02

Summe Aktiva

176.711,39

148.970,75



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnrücklagen

0,00

4.211,25-

III. Gewinnvortag

76.182,99

61.175,44

IV. Bilanzgewinn

7.181,26

19.218,80

B. Rückstellungen

20.604,60

27.490,17

C. Verbindlichkeiten

41.270,13

16.086,34

D. Passive latente Steuern

6.472,41

4.211,25

Summe Passiva

176.711,39

148.970,75

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der IntelligentWork EDV-Consulting und Handels- GmbH für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den geltenden Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

A k t i v a

Immaterielle Vermögengegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und wurden nach der linearen Methode vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden sowohl nach der linearen als auch nach der degressiven Methode vorgenommen. Ein Übergang von der degressiven auf die lineare Abschreibungsmethode erfolgt, sobald diese zu einer höheren Abschreibung führt.

Vorräte

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind zum Nominalwert ausgewiesen. Die Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde mit 1 % bemessen.


Rechnungsabgrenzungsposten

Die Vornahme von Rechnungsabgrenzungen dient der periodengerechten Gewinnermittlung.

P a s s i v a


Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sind aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Flüssige Mittel
Die Position enthält neben dem Kassenbestand die Guthaben bei Kreditinstituten.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die nicht fällige Umsatzsteuer aufgrund der Berechnung der Umsatzsteuer nach den vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG).

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Tantieme, Urlaubsansprüche, Überstunden, Gewährleistungen, Aufbewahrungspflichten, die Buchführung Dezember 2011 sowie die Erstellung des Jahresabschlusses per 31.12.2011 und der betrieblichen Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Für sie bestehen die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 26.041,28€, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 10.357,29€. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von 23.694,77€.


Latente Steuern
Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Die latenten Steuern beruhen auf folgenden Differenzen:


Passive latente Steuern:

Investitionsabzugsbetrag 6.472,41 €

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit einem Steuersatz von 28,075 %.

VII. Sonstige Angaben


1. Während des Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:
Geschäftsführer: Bernd Haidan
Mühlenweg 11
03116 Drebkau

2. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag nicht.


3. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Verbindlichkeiten 23.694,77 €

 

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