ASA - Grundbesitz GmbHLiquidiert

44135 Dortmund, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 17434
Eingetragen
25.11.2005
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Der Handel mit Grundstücken aller Art, ausgenommen gem. § 34 c GewO genehmigungspflichtiger, außerdem Beteiligungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Vornhagen
seit 12.3.2019
Liquidator

Beteiligungen

NameAnteil
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ASA - Grundbesitz GmbH

Hecklingen

(vormals: Hamm)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 431.055,77 429.974,59
I. Sachanlagen 298.169,74 297.088,56
II. Finanzanlagen 132.886,03 132.886,03
B. Umlaufvermögen 12.308,29 6.895,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.778,28 2.352,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.530,01 4.542,88
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 228.493,78 160.213,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 671.857,84 597.083,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 185.213,06 122.225,00
III. Jahresfehlbetrag 68.280,72 62.988,06
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 228.493,78 160.213,06
B. Verbindlichkeiten 671.857,84 597.083,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 671.857,84 597.083,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 671.857,84 597.083,14

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ASA-Grundbesitz  GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 671.857,84 (Vorjahr: Euro 597.083,14).

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Es handelt sich um ein Gesellschafterdarlehen.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Gewinnvortrag von Euro 56.187,61 einbezogen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 07. Dezember 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:
Vornhagen, Dieter ausgeübter Beruf : Kaufmann

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Hamm, 07.12.2011
 
Ort, Datum
gez. Dieter Vornhagen

Anlagespiegel

 
AHK
Zugänge
 
Kum. Abschreib.
 
Buchwert
 
01.01.2010
Abgänge
-
Zuschreibungen
-
31.12.2010
 
Euro
Euro
 
Euro
 
Euro
Grundstückswert be- bauter Grundstücke
65.322,94
12.487,06
 
 
 
77.810,00
Gebäude
252.057,24
 
 
49.159,24
 
202.898,00
Andere Anlagen
13.871,62
600,62
 
 
 
14.472,24
PKW
17.500,00
 
 
15.070,00
 
2.430,00
Betriebsausstattung
3.395,91
 
 
2.836,41
 
559,50
Darlehen Agerledt
132.886,03
 
 
 
 
132.886,03
 
485.033,74
13.087,68
 
67.065,65
 
431.055,77

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2011 festgestellt.

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