Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 32165
Eingetragen
28.1.2016
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteWagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Verwaltung des eigenen Vermögens auf eigenes Risiko.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Lindner
seit 23.5.2016
Geschäftsführer
Frank Moritz
seit 28.1.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Leipzig
25.002 €
100.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dinero Leipzig GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 8.807.006,59 8.668.765,58
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.297,00 2.996,00
II. Sachanlagen 8.497.109,59 8.357.169,58
III. Finanzanlagen 308.600,00 308.600,00
B. Umlaufvermögen 451.806,16 678.008,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 264.295,73 434.358,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 187.510,43 243.650,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.703,70 4.410,00
Summe Aktiva 9.263.516,45 9.351.184,24

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.757.458,38 1.509.800,38
I. Gezeichnetes Kapital 25.002,00 25.002,00
II. Kapitalrücklage 33.598,00 33.598,00
III. Gewinnvortrag 1.451.200,38 1.246.077,28
IV. Jahresüberschuss 247.658,00 205.123,10
B. allgemeiner passiver steuerlicher Ausgleichsposten 66.183,93 66.183,93
C. Rückstellungen 77.737,40 79.983,16
D. Verbindlichkeiten 7.355.809,27 7.688.870,95
E. Rechnungsabgrenzungsposten 6.327,47 6.345,82
Summe Passiva 9.263.516,45 9.351.184,24

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Dinero Leipzig GmbH hat ihren Sitz in Leipzig und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig (Reg.Nr. 32165).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Sachanlagen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient. Auf weitere Angaben wird gem. § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

In EUR Geschäftsjahr 31.12.2023 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 264.295,73 37.531,74 434.358,35 37.192,72
Davon gegenüber verbundenen Unternehmen 93.242,22 30.916,77 198.871,71 30.610,66
Davon gegenüber Gesellschaftern 6.614,97 6.614,97 6.582,06 6.582,06

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.002,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Gewährleistungs- und Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

In EUR Geschäftsjahr 31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 7.355.809,27 118.795,16 7.237.014,11 6.678.349,51
Davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 165.542,83 35.034,79 130.508,04 0,00
Davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
Davon aus Steuern 23.072,86 23.072,86 0,00 0,00
In EUR Vorjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 7.688.870,95 290.517,50 7.398.353,45 7.052.399,75
Davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 141.587,18 141.587,18 0,00 0,00
Davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
Davon aus Steuern 486,79 486,79 0,00 0,00

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Organe

Die Geschäftsführung erfolgt durch:

Frank Moritz und Dirk Lindner, Kaufleute

 

Leipzig, den 16.12.2024

gez. F. Moritz, ………..……………

Dinero Leipzig GmbH

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.12.2024.

Nachrichten & Medien

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