Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 12266
Eingetragen
8.1.2010
Branche
Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g.Vermittlung von Krediten
Gegenstand
Vermittlung von Bausparverträgen und sonstigen Finanzdienstleistungen, ferner ein Finanzbuchhaltungs- und Büroservice

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Elfriede Hautmann
Erlangen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Helis GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0,00 0,00
C. Anlagevermögen 1.238,34 2.571,96
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 2,00 2,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 1.236,34 2.569,96
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.236,34 2.569,96
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
D. Umlaufvermögen 25.372,74 20.403,51
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.662,99 9.076,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.655,26 9.076,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 7,73 0,00
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.709,75 11.326,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.611,08 22.975,47

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 17.626,14 16.072,08
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 8.927,92 420,38
V. Jahresüberschuss 1.554,06 -8.507,54
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 2.501,79 2.878,13
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 71,78
3. sonstige Rückstellungen 2.501,79 2.806,35
D. Verbindlichkeiten 6.483,15 4.025,26
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 721,48 644,20
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 5.761,67 3.381,06
davon aus Steuern 1.825,56 1.068,66
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.611,08 22.975,47

Anhang

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Auf die Aufstellung eines Lageberichts hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 zulässig verzichtet. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Lagen nicht vor.

Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Die o.g. Einbeziehung der Zinsaufwendungen erfolgte nicht.

Grundlagen für die Umrechnung in Euro/DM

Seit 2002 erfolgt der Ausweis der Beträge in Euro.

Abweichung von der Darstellungstetigkeit

Lagen nicht vor.

Änderungen von Schätzungen

Lagen nicht vor.

Angabe und Begründung bei Abweichung von der einheitlichen Bewertung

Lagen nicht vor.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Lagen nicht vor.

Erläuterung größerer Beträge in Sonst. VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

Lagen nicht vor.

Erläuterung der "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erw. des Geschäftsbetriebes"

Keine Position vorhanden.

Abschreibungen auf Anlagevermögen und Aufw. f. Ingangs. und Erw. des Geschäftsbetriebes

Lagen nicht vor.

Aufnahme Unterschiedsbetrag (Damnum/Disagio) in aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Lagen nicht vor.

Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

Die Abschreibungen beziehen sich in voller Höhe auf das Anlagevermögen.

Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Der Gewinn- bzw. Verlustvortrag ist in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

Es bestehen Rückstellungen für Archivierungskosten.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Nennwert bewertet. Die zum Bilanzstichtag vorhanden Verbindlichkeiten sind bis zur Bilanzerstellung vollständig ausgeglichen.

Außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen und beim Umlaufvermögen zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen

Ergebnisbeeinflussung steuerl. Wertansätze für Abschreibungen und Sonderposten

Steuerrechtliche Abschreibungen

Entwicklung vom Jahrsüberschuss/-fehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche Bürgschaften und Haftungsübernahmen bestehen nicht.

Angaben über Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte

Bestanden nicht.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
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