NUXOLL GmbH & Co. KG

20249 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRA 94108
Eingetragen
3.2.2000

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

NUXOLL GmbH & Co. KG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 26.378,00 6.388,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 310,00 310,00
II. Sachanlagen 26.068,00 6.078,00
B. Umlaufvermögen 136.667,59 108.165,42
I. Vorräte 67.884,18 51.153,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.361,70 49.093,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.421,71 7.918,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.505,30 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 164.550,89 114.553,42

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 5.112,92 5.112,92
I. Kapitalanteile 5.112,92 5.112,92
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 5.112,92 5.112,92
B. Rückstellungen 11.139,00 26.448,50
C. Verbindlichkeiten 148.298,97 82.992,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 164.550,89 114.553,42

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Nuxoll GmbH & Co. KG, Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Nuxoll GmbH & Co. KG, Hamburg, zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft und Co. gemäß § 267 Abs. 1 in Verbindung mit § 264a Abs. 1 HGB auf. Sie hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften und Co. gemäß § 288 Abs. 1 in Verbindung mit § 264a Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Änderungen ergeben sich aufgrund der erstmaligen Anwendung der Ansatz- und Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. Insofern ist die Stetigkeit bei Ansatz, Bewertung und Ausweis von Jahresabschlussposten zulässigerweise durchbrochen und damit die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr eingeschränkt. Die Vorjahreszahlen wurden nicht an die neuen Bilanzierungsmethoden angepasst.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen sind den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter von € 60.653,95 (Vorjahr: T€ 57) enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen sind in Höhe von € 41.535,60 (Vorjahr: T€ 37) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH: Verwaltung Nuxoll GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Sylvia Bürger.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Persönlich haftender Gesellschafter der Nuxoll GmbH & Co. KG, Hamburg, ist die Verwaltung Nuxoll GmbH mit einem gezeichneten Kapital von € 25.000,00.

 

Hamburg, 09. November 2012

Nuxoll GmbH & Co. KG

Sylvia Bürger

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2012 festgestellt.

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