ac audit & control AktiengesellschaftLiquidiert

80538 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 104364
Vorher
Ruge Finanz Holding Aktiengesellschaft
Eingetragen
2.12.1993
Branche
Praxen von Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern, vereidigten Buchprüferinnen und -prüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und BuchprüfungsgesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Verwaltung von Vermögen und das Halten von Beteiligungen an Finanzunternehmen sowie betriebswirtschaftliche Beratung, Unternehmensberatung, Büro-, IT-, EDV-Organisation, Erstellung von Finanzbuchhaltungen und Gutachten.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator
Günter Sax
seit 10.11.2001
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

ac audit&control Aktiengesellschaft

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 21.03.2012

Bilanz

Aktiva

21.3.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 1.636,08 1.636,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.286,90 1.286,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 349,18 349,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.636,08 1.636,08

Passiva

21.3.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 136,08 136,08
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 50.993,11 76.030,05
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 25.036,94
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.636,08 1.636,08

Anhang



für
ac audit & control AG


I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss wurde für das Rumpfwirtschaftsjahr 01.01. - 21.03.2012 aufgestellt.

1. Bestandsnachweis, Gliederung und Bewertung

Die Bestände an Forderungen sind in Saldenlisten sowie Bestätigungen der Banken nachgewiesen.

Der Nachweis der Schulden ergibt sich aus Verträgen, Kontoauszügen, Bankbestätigungen, Saldenlisten und sonstigen Unterlagen. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Gründe davon abzuweichen haben sich nicht ergeben.

 
  Ansatz, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


  Ansatz


Der Jahresabschluss ist unter Anwendung der handels- und steuerrechtlichen Bilanzierungsvorschriften aufgestellt worden.

Im vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach Maßgabe der §§ 249 und 250 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse wurden auch in den Fällen angegeben, in denen gleichwertige Rückgriffsforderungen bestehen.


Bewertung

Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den entsprechenden Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluß berücksichtigt worden.

Bewertung im Einzelnen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zu dem niedrigen beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung angesetzt. Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden, da sich kein Unterschied zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben hat.


Gliederung

Dem vorliegenden Jahresabschluß liegen die handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften zugrunde.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde unter Anwendung der Erleichterungsvorschrift des § 276 HGB das Gesamtkostenverfahren gem. §  275 Abs. 2 HGB gewählt.


III. SONSTIGE ANGABEN

Ausgegeben sind in Höhe des Grundkapitals 5 auf Namen lautende Aktien zu DM 20.000,00 ,  gesamt € 51.129,19 Nennwert.

Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB bestanden nicht.

Vorstand im Rumpfwirtschaftsjahr 2012 (Zeitraum vom 01.01. bis 21.03.) war
Herr Günter Ruge-Sax. Die Gesellschaft wird liquidiert.

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter angestellt.

 

IV. ERGEBNISVERWENDUNG

Durch die Anpassung des HGB an die sog. Mittelstandsrichtlinie durch Gesetz vom 25.07.1994 wurde § 326 Satz 2 HGB gestrichen. Angaben zum Jahresergebnis und seiner Verwendung sind somit nicht mehr erforderlich.


LAGEBERICHT


 § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB n. F. sieht die Befreiung von der sich aus den §§ 264 Abs. 1 Satz 1 i. V. 289 Abs. 1 und 2 HGB ergebenden Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts vor.


München, den 10.11.2014

  

Anneliese Maier-Betschart

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.11.2014 festgestellt.

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