REMA Facilitymanagement GmbHLiquidiert

64546 Mörfelden-Walldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 87639
Vorher
REMA Objekt- & Liegenschaftsverwaltungs GmbH
Eingetragen
10.6.2003
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Liegenschafts-, Mietverwaltung und Controlling, Durchführung von Fliesen-, Mosaiklege-, Platten-, Estrich-, Brandsanierungs-, Hotel-, und Gebäudereinigungs- und Entkernungsarbeiten, Dienstleistungsarbeiten am Bau und an Gebäuden, Lagerarbeiten sowie der Garten- und Landschaftsbau,soweit diese nicht handwerkskammerpflichtig sind, desweiteren die Autovermietung, Due Diligence und Feasibility Study (Projektbzw. Machbarkeitsstudie).

Historie

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Management

NameRolle
Memduh Celik
seit 16.3.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rema Facilitymanagement GmbH

Frankfurt am Main

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Rema Facilitymanagement GmbH, Frankfurt am Main

Aktiva

  31.12.2006
EUR
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete      
Kapital   12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. sonstige Vermögensgegenstände   1.416,41 1.416,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   9.513,77 9.850,61
SUMME AKTIVA   23.430,18 23.767,02

Passiva

     
  31.12.2006
EUR
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag   -3.630,29 -3.030,29
III. Jahresfehlbetrag   0,00 -600,00
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   1.800,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00   336,84
2. sonstige Verbindlichkeiten 260,47 260,47 260,47
SUMME PASSIVA   23.430,18 23.767,02

Anhang

Erstellung des Jahresabschlusses, Bestandsnachweise, Gliederung und Bewertung

Rechnungswesen

Die anfallenden Geschäftsvorfälle wurden von uns erfasst unter Anwendung des EDV - Buchführungssystem der ADDISON Software und Service GmbH ausgewertet.

Die Buchführung und das Belegwesen entsprechen nach unser Feststellung den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Der Jahresabschluss schließt an den materiell unveränderten Jahresabschluss zum 31.12.2006 an. Über die erforderlichen Um- und Nachbuchungen wurde eine Buchungsanweisung angefertigt.

Bestandsnachweise

Das Inventar ist nach den Vorschriften des § 240 HGB aufgestellt worden.

Das Anlagevermögen ist durch ein Anlagenverzeichnis nachgewiesen, die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern durch Aufstellungen belegt.

Für das Vorratsvermögen liegt eine Inventur vor. An der körperlichen Bestandsaufnahme haben wir nicht teilgenommen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sind durch Salden- und Nachtragslisten belegt.

Der Kassenbestand ist aus dem Kassenbuch ersichtlich.

Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit den Kontoauszügen bzw. Saldenbestätigungen abgestimmt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und sonstigen Verbindlichkeiten sind durch Einzelaufstellungen belegt.

Für die Rückstellungen liegen die erforderlichen Berechnungsunterlagen vor.

Bewertung

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten liegen nicht vor.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz und GuV - Posten erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften.

Die in § 266 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die in § 275 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Entwicklung der wirtschaftlichen Grundlagen im Geschäftsjahr

Größenmerkmale

  31.12.2006 31.12.2005
Bilanzsumme (TDM) 23 24
Umsatzerlöse (TDM) 0 0

Damit erfolgte die Einordnung in die Größenklasse nach § 267 I HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Die wirtschaftliche Situation des Betriebes im vergangenen Geschäftsjahr ergibt sich aus dem Jahresabschluss.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Aktiva

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
  12.500,00 12.500,00

Zusammensetzung:
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
Ausstehende Einlagen auf gez. Kapital, nicht eingefordert (AA) 12.500,00 12.500,00
  12.500,00 12.500,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. sonstige Vermögensgegenstände

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
  1.416,41 1.416,41

Zusammensetzung:
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
Sonstige Vermögensgegenstände 1.302,84 1.302,84
Umsatzsteuer Vorjahr 0,00 323,42
Umsatzsteuer frühere Jahre 113,57 -209,85
  1.416,41 1.416,41

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
  9.513.77 9.850,61

Zusammensetzung:
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
Kasse 9.513,77 9.850,61
  9.513,77 9.850.61

Die Bankbestände sind durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen und stimmen mit diesen überein. Der ausgewiesene Kassenbestand stimmt mit dem Kassenprotokoll überein.

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
  25.000,00 25.000,00

Zusammensetzung:
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
  25.000,00 25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
  -3.630,29 -3.030,29

Zusammensetzung:
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
Verlustvortrag vor Verwendung -3.630,29 -3.030,29
  -3.630,29 -3.030,29

III. Jahresfehlbetrag

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
  0.00 -600,00

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
  1.800,00 1.800.00

Zusammensetzung:
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
Rückstellungen für Abschluß - und Prüfungskosten 1.800,00 1.800,00
  1.800,00 1.800,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
  0,00 336,84

Zusammensetzung:
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 336,84
  0,00 336,84

Die Verbindlichkeiten sind in einer Saldenliste nachgewiesen, die mit den Salden der Sachkonten übereinstimmt.Von der Einholung von Saldenbestätigungen für Verbindlichkeiten ist abgesehen worden, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Verbindlichkeiten ihr Nachweis in anderer Weise schlüssig erbracht werden konnte.

2. sonstige Verbindlichkeiten

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
  260,47 260,47

Zusammensetzung:
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 260.47 260,47
  260,47 260.47

Gewinn- und Verlustrechnung

1. sonstige betriebliche Aufwendungen

  2006
EUR
2005
EUR
  0,00 -600,00

Zusammensetzung:
2006
EUR
2005
EUR
Abschluß- und Prüfungskosten 0,00 -600,00
  0,00 -600,00

2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

  2006
EUR
2005
EUR
  0,00 -600,00

3. Jahresfehlbetrag

  2006
EUR
2005
EUR
  0,00 -600,00

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

  2006
EUR
2006
EUR
2005
EUR
1. sonstige betriebliche Aufwendungen   0,00 -600,00
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   0,00 -600,00
3. Jahresfehlbetrag   0,00 -600,00

Kontennachweis Aktiva

Pos Konto Bezeichnung 31.12.2006
EUR
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
1010 *** ** Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital   12.500,00 12.500,00
  801 Ausstehende Einlagen auf gez. Kapital, nicht eingefordert (AA) 12.500,00   12.500,00
1640 *** sonstige Vermögensgegenstände   1.416,41 1.416,41
  1500 Sonstige Vermögensgegenstände 1.302,84   1.302,84
  1790 Umsatzsteuer Vorjahr 0,00   323,42
  1791 Umsatzsteuer frühere Jahre 113,57   -209,85
1710 *** Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   9.513,77 9.850,61
  000 Kasse 9.513,77   9.850,61
  *** SUMME AKTIVA   23.430,18 23.767,02

Kontennachweis Passiva

Pos Konto Bezeichnung 31.12.2006
EUR
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
2020 *** Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
  800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
2110 *** Gewinnvortrag / Verlustvortrag   -3.630,29 -3.030,29
  868 Verlustvortrag vor Verwendung -3.630,29   -3.030,29
2115 *** Jahresfehlbetrag   0,00 -600,00
2350 *** sonstige Rückstellungen   1.800,00 1.800,00
  977 Rückstellungen für Abschluß - und Prüfungskosten 1.800,00   1.800,00
2460 *** Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   0,00 336,84
  1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00   336,84
2510 *** sonstige Verbindlichkeiten   260,47 260,47
  730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 260,47   260,47
  *** SUMME PASSIVA   23.430,18 23.767,02

Kontennachweis Gewinn & Verlust

Pos Konto Bezeichnung 2006
EUR
2006
EUR
2005
EUR
3210 *** sonstige betriebliche Aufwendungen   0,00 -600,00
  4957 Abschluß- und Prüfungskosten 0,00   -600,00
3420 *** Jahresfehlbetrag   0,00 -600,00

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