Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 748056
Eingetragen
26.2.2014
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten von Werbeagenturen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Betrieb einer Werbe- und Mediaagentur, Agentur für Kommunikation, Handel und Herstellung sowie Vermittlung von Druckstücken, auditiven und audiovisuellen Medien, ferner die Dienstleistung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, des Marketings, der Werbe- und Verkaufsförderung sowie Consulting und Coaching in Vertriebs- und Mediabereichen

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Strobel
seit 26.2.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

70174 Stuttgart
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Event Supporter GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 67.425,00 43.606,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 56,00
II. Sachanlagen 66.674,00 43.550,00
III. Finanzanlagen 750,00 0,00
B. Umlaufvermögen 76.069,71 117.081,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.314,67 61.037,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.755,04 56.044,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 550,00 1.023,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 144.044,71 161.711,62

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 31.496,72 56.222,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 31.222,43 5.325,17
III. Jahresfehlbetrag 24.725,71 -25.897,26
B. Rückstellungen 9.153,00 37.084,71
C. Verbindlichkeiten 103.394,99 68.404,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 144.044,71 161.711,62

1. Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zum Unternehmen

Firma: Event Supporter GmbH
Sitz: Stuttgart
Datum des Registereintrags: 26.02.2014
Registergericht: Stuttgart
Register-Nummer: 748056

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Event Supporter GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Ergänzend sind für die Geschäftsjahre 2016 ff. die Vorschriften des am 23.07.2015 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) berücksichtigt worden. Zur Überleitung der Umsatzerlöse des Vorjahres siehe Erläuterung in diesem Anhang.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder der entsprechenden gewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Genossenschaftsanteile z. lfr. Verbleib

Euro
Volksbank Zuffenhausen e.G. 750,00

Die Genossenschaftsanteile wurden jeweils mit den Anschaffungskosten bewertet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden zu Nennwerten bewertet. Für am Stichtag erkannte Einzelrisiken sowie allgemeine Ausfall- und Kreditrisiken wurden, soweit erforderlich, Wertberichtigungen in ausreichender Höhe vorgenommen.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalbetrag.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte ebenfalls zu Nennwerten. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Auszahlungen / Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand / Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet. Nicht einbezahlte Teile des gezeichneten Kapitals sind, soweit vorhanden, vom gezeichneten Kapital auf der Passivseite offen abgesetzt (Nettomethode).

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Soweit Rückstellungen auf Grund der Anwendung des § 253 HGB n.F. auf- oder abzuzinsen waren, sind die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen" ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte am Stichtag über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Soweit der Jahresabschluss Sachverhalte enthält, die auf fremde Währung lauten, wurden diese in Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit auch diese Beträge.

Verbindlichkeitsspiegel (nach Restlaufzeiten gegliedert)

Bezeichnung bis 1 Jahr
Euro
größer 1 Jahr
Euro
davon mehr als 5 Jahre
Euro
gesamt
Euro
Verbindl. gg. Kreditinstituten 12.000 26.058   38.058
Verbindl. a. L.u.L. 26.520     26.520
Sonstige Verbindl. 76.875     76.875
  115.395 26.058 0 141.453

Sonstige Verpflichtungen aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten

Gem. § 285 Nr. 3a HGB bestehen folgende sonstigen Verpflichtungen (soweit nicht in der Bilanz ausgewiesen):

Verpflichtungen aus mehrjährigen Dauerschuldverhältnissen (Miete, Pacht, Leasing etc.) Euro 36.000,00.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu fehlender Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse bei erstmaliger Anwendung des BilRUG

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich gem. BilRUG keine Änderung in der Gliederung der Umsatzerlöse.

Betrag und Art außergewöhnlicher oder periodenfremder Aufwendungen und Erträge

Art 2016
Euro
Erhöhung aus Rückstellungen 12

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Stuttgart, 06. Dezember 2017

gez. Klaus Strobel

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2017 festgestellt.

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