SOUND STUDIO N GmbHLiquidiert

Holzgasse 14, 50676 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 34237
Eingetragen
22.6.2001
Branche
Herstellung von Tonaufnahmen (Tonstudios)Herstellung von MusikinstrumentenBetrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.
Gegenstand
der Betrieb eines Tonstudios, insbesondere die Produktion von Tonaufnahmen und das Mischen von Video- und Filmsyncronisationen sowie alle Tätigkeiten, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind;

Historie

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Management

NameRolle
Georgi Topalov
seit 22.6.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

SOUND STUDIO N GmbH Betrieb eines Tonstudios

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2009 bis zum 30.09.2010

BILANZ zum 30. September 2010

AKTIVA

 
Euro
Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 64.414,00 110.889,00
2. technische Anlagen und Maschinen 9.495,00 15.723,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.087,00 37.527,00
109.996,00 164.139,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 306,03 379,51
2. in Arbeit befindliche Aufträge 20.000,00 0,00
20.306,03 379,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 68.081,19 50.534,84
2. sonstige Vermögensgegenstände 108.723,16 95.342,08
176.804,35 145.876,92
- davon gegen Gesellschafter Euro 23.977,42 (Euro 23.977,42)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 120,00 (Euro 60,00)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.258,09 16.686,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.602,00 4.143,00
336.966,47 331.224,69

PASSIVA


Euro
Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 7.234,83 6.929,24
- davon Gewinnvortrag Euro 6.929,24 (Euro 24.927,61-)
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 3.151,23 2.993,00
2. sonstige Rückstellungen 15.487,50 21.390,00
18.638,73 24.383,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 162.059,76 189.766,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 162.059,76 (Euro 130.171,79)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 53.965,85 34.427,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 53.965,85 (Euro 34.427,54)
3. sonstige Verbindlichkeiten 70.067,30 50.718,06
286.092,91 274.912,45
- davon aus Steuern Euro 1.030,83 (Euro 3.725,49)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 6.570,35 (Euro 441,01)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 70.067,30 (Euro 50.718,06)
336.966,47 331.224,69

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.10.2009 bis 30.09.2010

SOUND STUDIO N GmbH Betrieb eines Tonstudios, Köln


Euro
Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse 374.013,96 486.722,55
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 20.000 00 -590,00
3. Gesamtleistung 394.013,96 486.132,55
4. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 0,00 130,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 478,99 173,81
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.956,73 14.744,79
12.435,72 15.048,60
5. Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.203,95 2.491,89
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 120.125,98 143.907,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 22.674,58 21.801,26
142.800,56 165.708,75
7. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 62.368,09 61.122,93
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten 59.411,59 59.624,13
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2.092,03 2.052,48
ac) Reparaturen und Instandhaltungen 1.066,88 3.478,61
ad) Fahrzeugkosten 8.565,50 7.678,08
ae) Werbe- und Reisekosten 5.908,94 6.518,53
af) Kosten der Warenabgabe 45,60 148,26
ag) verschiedene betriebliche Kosten 101.231,54 108.400,12
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 410,00 27.420,09
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 105,00
178.732,08 215.425,30
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 157,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20.388,18 19.780,90
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 956,82 36.808,38
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 158,23 4.530,28
13. sonstige Steuern 493,00 421,25
651,23 4.951,53
14. Jahresüberschuss 305,59 31.856,85
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 6.929,24 -24.927,61
16. Bilanzgewinn 7.234,83 6.929,24

ANHANG zum 30. September 2010

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Sound Studio N GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der vollständigen Ergebnisverwendung aufgestellt. Anpassungsbuchungen durch die erstmalige Anwendung des BilMoG ergaben sich nicht. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bilanziert und um planmäßige Abschreibungen vermindert worden.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von über 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurde ein Sammelposten gebildet, der entsprechend den steuerlichen Vorschriften mit jeweils 1/5 pro Jahr ab dem Jahr der Bildung gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die Warenvorräte wurden zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten und Skonti unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages gebildet. Dabei sind alle erkennbaren Risiken in die Bewertung eingeflossen.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte gesichert sind, bestehen in Höhe von 162.059,76 EUR (Vorjahr: 189.766,85 EUR).

2. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich allein aus dem laufenden Jahresüberschuss.

3. Ergebnisverwendung

Das Ergebnis wurde wie folgt verwendet:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 305,59 EUR wird mit dem Bilanzgewinn in Höhe von 6.929,24 EUR verrechnet und als Bilanzgewinn in Höhe von 7.234,83 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

III. Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Georgi Topalov, Toningenieur

2. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH-Gesetz

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen zum 30.09.2010 Forderungen in Höhe von 23.977,42 EUR (Vorjahr: 23.977,42 EUR).

 

Köln, den 09.05.2011

George Topalov, Geschäftsführer

Brutto-Anlagenspiegel zum 30.09.2010

Anschaffungs-
Herstellungskosten
01.10.2009
Zugänge Abgänge - Umbu-
chungen
kumulierte Abschreibungen 30.09.2010 Abschreibungen Zuschreibungen - vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 Buchwert 30.09.2010 Buchwert 30.09.2009
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
0371 Mietereinbauten 100.118,43 90.893,43 10.039,00 9.225,00 19.264,00
0372 Neubau Aufnahmeraum zu Studio 3 9.903,83 7.427,83 990,00 2.476,00 3.466,00
0375 Neubau Aufnahmeraum zu Studio 2 6.774,64 3.896,64 677,00 2.878,00 3.555,00
0376 Neubau Aufnahmeraum Regie 1 214.496,33 178.037,33 30.653,00 36.459,00 67.112,00
0378 Neubau Mittlerer Aufnahmeraum 20.579,22 7.203,22 4.116,00 13.376,00 17.492,00
0410 Studioein-
richtungen
300.777,27 293.235,27 4.090,00 7.542,00 11.632,00
0470 Betriebsvor-
richtungen
21.378,87 19.425,87 2.138,00 1.953,00 4.091,00
0520 PKW 18.560,95 9.024,95 3.094,00 9.536,00 12.630,00
0650 Büroeinrichtung 36.547,01 6.931,72 26.071,73 3.615,72 17.407,00 14.091,00
0651 Einrichtung Bistro/Bar 5.233,67 4.612,67 192,00 621,00 813,00
0670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 24.749,75 23.468,75 377,00 1.281,00 1.658,00
0675 Geringwertige WG Sammelposten 10.626,70 1.293,37 4.678,07 2.386,37 7.242,00 8.335,00
769.746,67 8.225,09 667.975,76 62.368,09 109.996,00 164.139,00

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