ASG Taxi GmbHLiquidiert

80337 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 186661
Vorher
Valencia Heimservice GmbH
Eingetragen
9.7.2010
Branche
Personenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf AbrufSonstige Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Betrieb eines Taxi-Unternehmens sowie Autovermietung.

Historie

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Management

NameRolle
Batoul Asgarian
seit 11.6.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Barcul Asgarian
Eyn. traces-Str. 2, 82223 Eichena
12.500 €
50.00%
Monir Nasr Zocjani
Pasdaran, Dibaj', Galazi Nr. 35, Tschereh/Viran
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Valencia Heimservice GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4.749,00
I. Sachanlagen 4.749,00
B. Umlaufvermögen 11.113,66
I. Vorräte 1.578,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.241,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.293,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.862,66

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 2.341,71
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 22.658,29
B. Rückstellungen 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 11.520,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.309,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.862,66

Anhang


Der Jahresabschluss der Valencia Heimservice GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Es wurde unter dem Gesichtspunkt der Unternehmensfortführung bewertet.

Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese - soweit zulässig - in ihrer Handelsbilanz.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Saldierungen wurden nicht vorgenommen.

Die Aufwendungen und Erträge des Geschäftjahres wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Währungsforderungen und Währungsverbindlichkeiten falls vorhanden mit dem Geldkurs am Tage ihrer Entstehung (Rechnungsstellung) bewertet.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - sind durch die Bildung von Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnungen getragen. Nicht realisierte Gewinne nicht ausgewiesen.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir im Erläuterungsteil ausführlich besprochen.

Erworbene immaterielle Anlagenwerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften nur linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr in voller Höhe abgeschrieben worden.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet oder auf die niedrigeren Wiederbeschaffungskosten abgeschrieben.

Die Bewertung der teilfertigen Arbeiten erfolgte unter Berücksichtigung der Herstellungskosten, die ausgehend von den tatsächlich erzielten Honoraren, dem Arbeitsstand zum Bilanzstichtag und eines Abschlages von
40 v. H. für nicht bewertungsfähige Kosten und kalkulatorischen Gewinn ermittelt wurden (vgl. Abschnitt 6.3 EStR).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist nur transitorischer Aufwand, der zeitanteilig berücksichtigt wurde, ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr oder frühere Jahre betreffenden, noch nicht verlangten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB i. V. mit Abschn. 5.7 und Abschn. 6.11 EStR gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 Abschn. 6.10 EStR angesetzt.

Von den gesamten Verbindlichkeiten weisen 3.309,62 Euro eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr aus. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen 371,64 Euro, die Forderungen gegenüber Gesellschafter 425,88 Euro.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 22.658,29 Euro.

Die Bilanzsumme beträgt 15.862,66 Euro.

Beim Jahr 2010 handelt es sich um ein Rumpfwirtschaftsjahr, dies begann am 09.07.2010 und endete am 31.12.2010.

Der vorgelegte Jahresabschluss 2010 wird genehmigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Asgarian Batoul
Geschäftsführer: Asgarian Parivash



München, 13.02.2012 gezeichnet: Asgarian Batoul
Ort, Datum  Geschäftsführer

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 371,64 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.02.2012 festgestellt.

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