HP Projektgesellschaft mbHLiquidiert

Schülershof 12, 06108 Halle (Saale), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 207851
Eingetragen
5.4.1994
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Erwerb und Verkauf von Grundstücken, die Vorbereitung, Projektierung, die Herstellung und der Vertrieb von Bauvorhaben aller Art im eigenen oder fremden Namen auf eigene oder fremde Rechnung. Die Tätigkeit erfaßt Leistungen als Baubetreuer und Bauträger nach der Gewerbeordnung § 34 c.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
HP Bauprojektierung Beteiligungs GmbH
Germany
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HP Projektgesellschaft mbH

Halle

Jahresabschluss zum 31.12.2008

Bilanz

Bilanz Aktiva 2008 in €

Geschäftsjahr

Vorjahr

A. Anlagevermögen

430.859,37

1.371.123,22

I. Sachanlagen

430.859,37

1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten

430.858,31

2. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung

1,06

B. Umlaufvermögen

371.181,16

I. Vorräte

99.706,00

1. unfertige Erzeugnisse

99.706,00

99.706,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

254.975,26

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

152.264,01

36.025,29

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

102.258,38

122.058,28

3. sonstige Vermögensgegenstände

452,87

696,47

III. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

16.499,90

25.410,48

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

697.825,52

615.838,70

buchmäßiges Eigenkapital

0,00

0,00

Summe Aktiva

1.499.866,05

2.270.858,44

Bilanz Passiva 2008 in €

A. Eigenkapital

-697.825,52

I. Kapital

25.564,59

25.564,59

Gezeichnetes Kapital

25.564,59

II. Kapitalrücklagen

102.258,38

102.258,38

III. Gewinn- und Verlustvortrag

-743.661,67

-642.056,09

IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag

-81.986,82

-101.605,58

nicht gedeckter Fehlbetrag

697.825,52

615.838,70

B. Rückstellungen

893,84

893,84

I. Rückstellungen

893,84

1. sonstige Rückstellungen

893,84

C. Verbindlichkeiten

1.497.622,65

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.388.072,12

2.129.844,74

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

40.422,78

111.800,02

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

63.197,11

0,00

4. sonstige Verbindlichkeiten

5.930,64

27.029,23

D. Rechnungsabgrenzungsposten

1.349,56

1.290,61

Summe Passiva

1.499.866,05

2.270.858,44

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der HP Projektgesellschaft mbH, Halle, wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Abschreibungen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear. Auf Zugänge von beweglichen Anlagegütern wurde die Vereinfachungsregelung gem. Abschn. 44 Abs. 2 EstR (Halbjahresregelung) angewandt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410 wurden im Jahr des Zuganges sofort abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden zum niedrigen beizulegenden Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung der verlustfreien Bewertung bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert aktiviert. Einzelwertberichtigungen wurden im erforderlichen Umfang gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernüftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute sind durch Grundschulden auf verschiedenen Grundstücken sowie durch Abtretung von Forderungen und Bankguthaben gesichert.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Dieter Kupfer geführt.

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