Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 216026
Vorher
GOLDEN NECTAR GmbH
Eingetragen
2.12.2013
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenGroßhandel mit Zucker, Süßwaren und BackwarenGroßhandel mit Mehl und Getreideprodukten
Gegenstand
Handel mit Lebensmitteln, insbesondere mit Honig; Erwerb und Veräußerung von Immobilien; Verwaltung eigenen Vermögens.

Historie

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Management

NameRolle
Botond Ferenc Fulmer
seit 4.11.2025
Geschäftsführer
Ferenc Takacs
seit 9.1.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Ferenc Fulmer
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Ferenc Fulmer
Budapest, Hungary
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FULMER GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 7.162.997,00 7.194.758,87
I. Sachanlagen 1.473.952,99 1.505.714,86
II. Finanzanlagen 5.689.044,01 5.689.044,01
B. Umlaufvermögen 1.754.846,96 1.748.955,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.741.457,68 1.649.242,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.389,28 99.712,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.753,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 8.917.843,96 8.945.467,93

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 89.360,71 77.826,39
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 52.826,39 8.445,24
III. Jahresüberschuss 11.534,32 44.381,15
B. Rückstellungen 13.318,35 11.048,02
C. Verbindlichkeiten 8.815.164,90 8.856.593,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 8.917.843,96 8.945.467,93

Anhang


  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: 216026

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten auch die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 421.358,27 EUR (Vorjahr: 315.329,28 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 8.393.806,63 EUR (Vorjahr: 8.541.264,24 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder
außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Bilanz der Zweigniederlassung in Ungarn

 Bilanz FULMER GmbH Magyarország-i Fióktelepe zum 31.12.2018
  

 
BILANZ  (Aktiva)
 
 
 
 
 
 
Daten in 1000 Ft
Daten in EUR
 
Bezeichnung
Vorjahr
Bezugsjahr
Bezugsjahr
01.
A. Anlagevermögen  (02.+10.+18. sor)
818.390
1.023.700
3.188.500,59
02.
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (03.-09. )
14.090
11.211
34.918,71
03.
1.  Gründungs- und Umstrukturierungskosten
0
0
0,00
04.
2.  Forschungs- und Entwicklungskosten
0
0
0,00
05.
3.  Rechte mit Vermögenswert
0
0
0,00
06.
4.  Geistige Produkte
14.090
11.211
34.918,71
07.
5.  Geschäfts- oder Firmenwert
0
0
0,00
08.
6.  Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0
0
0,00
09.
7.  Wertberichtigung von immateriellen Vermögensgegenständen
0
0
0,00
10.
II.SACHANLAGEN (11.-17.)
804.300
1.012.489
3.153.581,89
11.
1.  Immobilien und zugehörige Rechte mit Vermögenswert
52.803
179.976
560.568,12
12.
2.  Technische Einrichtungen,  Maschinen, Fahrzeuge
369.204
536.795
1.671.946,05
13.
3.  Sonstige Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge
132.829
213.965
666.433,07
14.
4.  Zuchtvieh
0
10.277
32.009,59
15.
5.  Anlagen im Bau und Erneuerungen
238.012
70.671
220.117,74
16.
6.  Anzahlungen auf Investitionen
11.452
805
2.507,32
17.
7.  Wertberichtigung von Sachanlagen
0
0
0,00
18.
III. FINANZANLAGEN (19.-25.)
0
0
0,00
19.
1.  Langfristige Beteiligungen an verbundenen Unternehmen
0
0
0,00
20.
2.  Langfristig gewährte Darlehen in verbundene Unternehmen
0
0
0,00
21.
3.  Sonstige langfristige Beteiligungen
0
0
0,00
22.
4.  Langfristig gewährte Darlehen in sonstigen beteiligten Unternehmen
0
0
0,00
23.
5.  Sonstige langfristig gewährte Darlehen
0
0
0,00
24.
6.  Wertpapiere die ein langfristiges Kreditverhältnis verkörpern
0
0
0,00
25.
7.  Wertberichtigung von Finanzanlagen
0
0
0,00
26.
B . Umlaufvermögen ( 27.+34.+40.+45.)
2.778.062
3.462.792
10.785.498,04
27.
I. VORRÄTE (28.-33. )
1.514.005
2.078.576
6.474.104,53
28.
1.  Stoffe
1.212.009
1.863.448
5.804.049,09
29.
2.  Produktion in Gang, halbfertige Produkte
261.108
197.288
614.489,50
30.
3.  Tiere
0
0
0,00
31.
4.  Fertige Produkte
0
0
0,00
32.
5.  Waren
0
0
0,00
33.
6.   Anzahlungen auf Vorräte
40.888
17.840
55.565,94
34.
II. FORDERUNGEN  (35.-39.)
1.120.116
1.370.522
4.268.741,05
35.
1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Kunden)
756.854
1.018.994
3.173.842,90
36.
2.  Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen
0
0
0,00
37.
3.  Forderungen gegenüber Unternehmen in sonstigem Beteiligungsverhältnis
191.886
133.478
415.741,61
38.
4.  Wechselforderungen
0
0
0,00
39.
5.  Sonstige Forderungen
171.376
218.050
679.156,54
40.
III. WERTPAPIERE (41.-44. )
0
0
0,00
41.
1.  Beteiligungen an verbundenen Unternehmen
0
0
0,00
42.
2.  Sonstige Beteiligungen
0
0
0,00
43.
3.  Eigene Aktien, eigene Geschäftsanteile
0
0
0,00
44.
4.  Wertpapiere, die ein Kreditverhältnis verkörpern
0
0
0,00
45.
IV. GELDMITTEL (46.-47.)
143.941
13.694
42.652,46
46.
1.  Kasse, Schecks
6.883
549
1.709,96
47.
2.  Bankguthaben bei Banken
137.058
13.145
40.942,50
48.
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
921
1.233
3.840,40
49.
1.  Aktive Rechnungsabgrenzungen von Erträgen
0
0
0,00
50.
2.  Aktive Rechnungsabgrenzungen von Kosten und Aufwendungen
921
1.233
3.840,40
51.
3.  Transitorische Aufwendungen
0
0
0,00
 
 
 
 
0,00
52.
AKTIVA INSGESAMT  (01.+26.+48.)
3.597.373
4.487.725
13.977.839,03
 
BILANZ (Passiva)
 
 
 
 
 
 
Daten in 1000 Ft
Daten in EUR
 
Bezeichnung
Vorjahr
Bezugsjahr
Bezugsjahr
53.
D. Eigenkapital (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.)
1.845.948
1.973.254
6.146.059,93
54.
I. Gezeichnetes Kapital
837.500
837.500
2.608.546,69
55.
Davon: zurückgekaufter Eigentumsanteile mit Nennwert
0
0
0,00
56.
II. Gezeichnetes, aber noch nicht eingezahltes Kapital (-)
0
0
0,00
57.
III. Kapitalrücklage
0
0
0,00
58.
IV. Gewinnrücklage
423.363
932.918
2.905.743,47
59.
V. Gebundene Rücklagen
232.660
75.530
235.251,98
60.
VI. Bewertungsrücklage
0
0
0,00
61.
VII. Bilanzergebnis
352.425
127.306
396.517,78
62.
E. Rückstellungen (63.-65. sorok)
0
0
0,00
63.
1.  Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
0
0
0,00
64.
2.  Rückstellungen auf künftige Kosten
0
0
0,00
65.
3.  Sonstige Rückstellungen
0
0
0,00
66.
F. Verbindlichkeiten (67.+80. sor)
1.743.355
2.508.346
7.812.701,68
67.
I. NACHRANGINGE VERBINDLICHKEITEN (68.-69.)
0
0
0,00
68.
1.  Nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
0
0
0,00
69.
2.  Nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber beteiligteUnternehmen
0
0
0,00
70.
3.  Nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Wirtschaftenden
0
0
0,00
71.
II. LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN (72.-79. sorok)
984.196
1.179.129
3.672.612,60
72.
1.  Erhaltene, langfristige Darlehen
434.196
549.617
1.711.882,51
73.
2.  Wandelobligationen
0
0
0,00
74.
3.  Schulden aus der Emission von Obligationen
0
0
0,00
75.
4.  Investitions- und Entwicklungskredite
0
0
0,00
76.
5.  Sonstige langfristige Kredite
0
0
0,00
77.
6.  Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
550.000
629.512
1.960.730,08
78.
7.  Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen in sonstigem Beteiligungsverhältnis
0
0
0,00
79.
8.  Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
0
0
0,00
80.
III. KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN (81., 83-89.)
759.159
1.329.217
4.140.089,08
81.
1.  Kurzfristige Darlehen
0
0
0,00
82.
- davon: Wandelobligationen
0
0
0,00
83.
2.  Kurzfristige Kredite
0
0
0,00
84.
3.  Von Kunden erhaltene Anzahlungen
0
0
0,00
85.
4.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Lieferanten)
251.109
627.243
1.953.662,87
86.
5.  Wechselschulden
0
0
0,00
87.
6.  Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
349.511
349.511
1.088.615,84
88.
7.  Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit sonstigem Beteiligungsverhältnis
0
0
0,00
89.
8.  Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
158.539
352.463
1.097.810,38
90.
G. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
8.070
6.125
19.077,43
91.
1.  Passive Rechnungsabgrenzungsposten von Erträgen
0
0
0,00
92.
2.  Passive Rechnungsabgrenzungsposten von Kosten und Aufwendungen
4.259
6.125
19.077,43
93.
3.  Transitorische Erträge
0
0
0,00
 
 
 
 
0,00
94.
PASSIVA INSGESAMT (53.+62.+66.+90. sor)
3.597.373
4.487.725
13.977.839,03
 
"A" GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 
 
 
 
(nach dem Gesamtkostenverfahren)
 
 
 
 
 
 
Daten in 1000 Ft
Daten in EUR
 
Bezeichnung
Vorjahr
Bezugsjahr
Bezugsjahr
1.
Nettoumsatzerlöse, Inland
1.037.476
1.036.645
3.228.820,16
2.
Nettoumsatzerlöse, Ausland
4.377.752
3.657.731
11.392.671,15
I.
Nettoumsatzerlöse (01+02)
5.415.228
4.694.376
14.621.491,31
3.
Bestandsänderung der Vorräte aus eigener Produktion
64.220
-63.820
-198.779,04
4.
Aktivierter Wert der selbst hergestellten Vermögensgegenstände
0
0
0,00
II.
Aktivierte Eigenleistungen (0+04)
64.220
-63.820
-198.779,04
III.
Sonstige Erträge
20.274
134.229
418.080,73
 
Davon: zurückgeschriebene Wertverluste
0
0
0,00
5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
3.691.446
2.975.090
9.266.461,10
06.
Aufwendungen für bezogene Leistungen
997.128
1.055.777
3.288.410,27
7.
Aufwendungen für sonstige Leistungen
1.385
26.408
82.252,54
8.
Aufwendungen für bezogene Waren
27.201
617
1.921,76
09.
Aufwendungen für verkaufte (vermittelte Leistungen)
0
0
0,00
IV.
Materialaufwendungen (05+06+07+08+09)
4.717.160
4.057.892
12.639.045,66
10.
Lohn- und Gehaltskosten
105.033
116.822
363.863,45
11.
Sonstige Personalaufwendungen
23.972
40.493
126.122,84
12.
Lohnnebenkosten
23.780
24.825
77.322,00
V.
Personalaufwand (10+11+12)
152.785
182.140
567.308,29
VI.
Abschreibungen
139.007
181.319
564.751,14
VII.
Sonstige Aufwendungen
42.099
193.969
604.151,87
 
Davon: Wertverluste
0
0
0,00
A.
Betriebsergebnis (Geschäftsergebnis) (I+II+III-IV-V-VI-VII)
448.671
149.465
465.536,04
13.
Erträge aus (zustehenden Dividenden und Gewinnanteilen
0
0
0,00
 
Davon: von verbundenen Unternehmen
0
0
0,00
14.
Kursgewinne aus dem Verkauf von Beteiligungen
0
0
0,00
 
Davon: von verbundenen Unternehmen
0
0
0,00
15.
Zinsen und Kursgewinne von Finanzanlagen
0
0
0,00
 
Davon: von verbundenen Unternehmen
0
0
0,00
16.
Sonstige (zustehende) Zinsen und ähnliche Erträge
0
0
0,00
 
Davon: von verbundenen Unternehmen
0
0
0,00
17.
Sonstige finanzielle Erträge
29.858
74.063
230.682,74
VIII.
Finanzerträge (+4+5+6+7)
29.858
74.063
230.682,74
18.
Kursverluste von Finanzanlagen
0
0
0,00
 
Davon: an verbundene Unternehmen
0
0
0,00
19.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
91.175
81.527
253.930,73
 
Davon: an verbundene Unternehmen
0
0
0,00
20.
Wertverluste von Beteiligungen, Wertpapieren und Bankguthaben
0
0
0,00
21.
Sonstige finanzielle Aufwendungen
0
0
0,00
IX.
Finanzaufwendungen (18+19+20+21)
91.175
81.527
253.930,73
B.
Finanzergebnis (VIII-IX)
-61.317
-7.464
-23.247,99
C.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (+A+B)
387.354
142.001
442.288,05
X.
Außerordentliche Erträge
0
0
0,00
XI.
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0,00
D.
Außerordentliches Ergebnis (X-XI)
0
0
0,00
E.
Ergebnis vor Steuern (+C+D)
387.354
142.001
442.288,05
XII.
Steuerpflicht
34.929
14.695
45.770,26
F.
Versteuertes Ergebnis (+E-XII)
352.425
127.306
396.517,78
22.
Entnahmen aus der Gewinnrücklage für Dividenden und Gewinnanteile
0
0
0,00
23.
Bestätigte Dividenden und Gewinnanteile
0
0
0,00
 
 
 
 
0,00
G.
BILANZERGEBNISS (±F.+22.-23.)
352.425
127.306
396.517,78


Unterschrift der Geschäftsführung
  

München 18.10.2019
István Városi
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2019 festgestellt.

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