Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 5028
Eingetragen
7.4.1992
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialElektroinstallationGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Installation von Elektroanlagen und Abhängedeckensystemen, Handel mit Elektroartikeln sowie Schlüsselservice einschließlich der Erbringung sämtlicher sonstiger im Zusammenhang mit o.g. Arbeiten stehenden Leistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Stephanie Weise
seit 21.10.2003
Geschäftsführer
Christian Wetzel
seit 21.10.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Weise GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 38.327,00 29.737,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 188,00 338,00
II. Sachanlagen 38.139,00 29.399,00
B. Umlaufvermögen 318.676,10 262.106,78
I. Vorräte 47.358,69 64.135,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 260.162,64 120.153,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 23.387,82 24.371,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.154,77 77.816,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.770,91 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 358.774,01 291.843,78

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 167.048,02 165.712,46
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 140.147,87 137.968,30
III. Jahresüberschuss 1.335,56 2.179,57
B. Rückstellungen 12.800,44 38.774,21
C. Verbindlichkeiten 178.925,55 87.357,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 358.774,01 291.843,78

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB abgegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung eines Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die unfertigen Leistungen wurden retograd bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

2. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

3. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sogenannte Kleinstkapitalgesellschaft handelt.


4. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau St. Weise und Herrn Ch. Wetzel geführt.

.Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 150,00 € (Vorjahr 0,1 T€)

Abschreibungen auf Sachanlagen 9.464,73 € (Vorjahr 7,3T€)


5. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichleiten gegenüber Kreditinstituten 76.223,95€ (Vorjahr 29,7T€)

davon Laufzeit bis 1 Jahr 54.650,54€ (Vorjahr 29,7T€)

Laufzeit über 5 Jahre 0,00€ (Vorjahr 0,0T€)

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 840,34€ (Vorjahr 0,0T€)

Verbindlichleiten aus Lieferungen und Leistungen 77.475,13€ (Vorjahr 36,3T€)

davon Laufzeit bis 1 Jahr 77.475,13€ (Vorjahr 36,3T€)

Laufzeit über 5 Jahre 0,00€ (Vorjahr 0,0T€)

Sonstige Verbindlichkeiten 24.386,13€ (Vorjahr 21,2T€)

davon Laufzeit bis 1 Jahr 24.386,13€ (Vorjahr 21,2T€)

Laufzeit über 5 Jahre 0,00€ (Vorjahr 0,0T€)

davon Verbindlichkeiten aus Steuern 4.356,35€ (Vorjahr 2,6T€)

davon Verbindlichkeiten im Rahmen der

sozialen Sicherheit 852,08€ (Vorjahr 1,1T€)

6. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

EUR

Gewährleistungsverträge 1.373,52

7. Weitere Angaben

Gewinnvortrag 140.147,87€ (Vorjahr 137,9T€)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.11.2017.

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