LS Ingenieurberatung GmbHLiquidiert

38124 Braunschweig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Braunschweig HRB 5382
Eingetragen
17.10.2001
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Ingenieurleistungen im Bauwesen sowie der Ingenieurvermessung, Baugrundberatung und landschaftspflegerische Ingenieurleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Stiddien
seit 12.1.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Helga Stiddien
12.750 €
51.00%
Kirsten Lücke
12.250 €
49.00%
Marco Stiddien

Konzern- und Jahresabschlüsse

LS Ingenieurberatung GmbH

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.359,00 3.586,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 421,00 1.210,00
II. Sachanlagen 11.938,00 2.376,00
B. Umlaufvermögen 211.982,14 207.369,55
I. Vorräte 168.403,37 157.058,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.619,79 26.457,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 25.360,65 21.884,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.958,98 23.853,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 738,48 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 225.079,62 210.955,55

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 14.987,00 21.388,80
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 4.175,79 44.322,78
III. Jahresfehlbetrag 6.401,80 -40.146,99
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 208.092,62 187.566,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 208.092,62 187.566,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 225.079,62 210.955,55

Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der LS Ingenieurberatung GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschrift des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne
Posten des Gliederungsschemas nach § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des
gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

 EDV-SOFTWARE 421,00
 PKW 10.321,00
 BETRIEBSAUSSTATTUNG 59,00
 GESCHÄFTSAUSSTATTUNG 1,00
 BÜROEINRICHTUNG 42,00
 GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER 1,00
 WIRTSCHAFTSGÜTER SAMMELPOSTEN 1.514,00
 UNFERTIGE LEISTUNGEN 168.403,37
 FORDERUNGEN GG. GESCHÄFTSF.(G.1J) 20.585,61
 FORDERUNGEN GEGEN KIRSTEN LÜCKE 4.775,04
 SONSTIGE FORDERUNGEN 3.034,95
 FORDERUNGEN GEGEN PERSONAL (BIS 1JAHR) 5.072,76
 KÖRPERSCHAFTSTEUERRÜCKFORDERUNG 527,00
 KASSE 8.930,41
 NORD/LB # 2 073 914 28,57
 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 738,48

 GEZEICHNETES KAPITAL 25.564,59
 RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABSCHLUSS U. PRÜFUNG 2.000,00
 NORD/LB # 2 938 942 7.328,91
 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 25.233,50
 DARLEHN GRD.STCKS.GEM. STIDDIEN 5.342,86
 ERHALTENE ANZAHLUNGEN 19% UST 168.403,37
 VERBINDLICHKEITEN AUS LOHN UND GEHALT 100,00
 VERBINDLICHK. LOHN- UND KIRCHENSTEUER 1.683,98
 UMSATZSTEUERGUTHABEN 624,43

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der LS Ingenieurberatung GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Buchwerte zum 01. Januar 2002 wurden zum amtlichen Kurs von 1,95583 von DM in Euro umgerechnet.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenstände wurde ein Darlehen an die Gesellschafterin Kerstin Lücke, sowie ein Darlehen an den Gesellschafter Dieter Stiddien erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungs- charakter.



Besondere Angaben zur Bewertungsvereinfachung

Zur Bewertung des Vorratsvermögens wurde gem. § 256 HGB das Verbrauchsfolgeverfahren angewandt. Zwischen den im Einzelfall angewandten und den auf der Grundlage von Marktpreisen festgelegten Werten ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge.

Vom Gesamtbetrag von 2.319,44 Euro entfielen 568,00 Euro auf den Sammelposten geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Erläuterung der periodenfremden/außerordentlichen Aufwendungen

In der Erfolgsrechnung sind keine außerordentliche Aufwendungen enthalten.

Erläuterung der periodenfremden/außerordentliche Erträge

In der Erfolgsrechnung sind keine außerordentliche Erträge enthalten.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt: -6.401,80 Euro

Einschließlich des zu berücksichtigen Verlustvortrages von:  -4.175,79 Euro

ergibt sich ein Betrag von: -10.577,59 Euro

Auf neue Rechnung werden vorgetragen : -10.577,59 Euro


Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 24. November 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.




Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die folgende Person geführt

Erster Geschäftsführer Dieter Stiddien

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag  

Forderungen 25.360,65  Euro

Die Angaben beinhalten diejenigen Beträge, die den Gesellschaftern zuzurechnen sind.


Personalaufwand

Der Personalaufwand des Geschäftsjahrs beträgt 88.917,65 Euro und gliedert sich wie folgt:

a) Löhne und Gehälter 79.482,20  Euro
b) soziale Abgaben und Aufwendungen
 für die Altersversorgung
     und Unterstützung 9.435,45  Euro

davon für Altersversorgung 3.504,00  Euro  
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.11.2011 festgestellt.

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