Huthmacher GmbHLiquidiert

42699 Solingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 10232
Vorher
Richtsatzvermietung Huthmacher GmbH
Eingetragen
17.12.2002
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenHerstellung von PrüfmaschinenVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen
Gegenstand
Die Vermietung und der Verkauf von Richtwinkelsätzen, Karosseriezubehör und KFZ-Werkstattausrüstungen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Solingen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Huthmacher GmbH

(vormals: Richtsatzvermietung Huthmacher GmbH)

Solingen

(vormals: Wuppertal)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 230.858,00 247.545,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 801,00
II. Sachanlagen 230.858,00 246.744,00
B. Umlaufvermögen 132.693,31 89.555,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.914,45 28.916,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 93.778,86 60.639,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.003,24 4.723,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 366.554,55 341.824,25

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 220.218,00 203.743,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 178.743,16 155.845,41
III. Jahresüberschuss 16.474,84 22.897,75
B. Rückstellungen 39.659,81 35.992,07
C. Verbindlichkeiten 106.676,74 102.089,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 45.046,54 46.952,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 366.554,55 341.824,25

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Aufbau und Gliederung der Bilanz entsprechen dem Vorjahr.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


B. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden nach den handelsrechtlichen Grundsätzen aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer bzw. den gesetzlichen Vorschriften abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.
Abweichungen hierzu werden in den Erläuterungen zur Bilanz einzeln ausgewiesen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu 150,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von 151,00 € bis maximal 1.000,00 € wurden in den Kalenderjahren 2008 und 2009 in jeweils einem Sammelposten zusammengefasst. Diese Sammelposten wurden weitergeführt.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt.
In die Herstellungskosten werden auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen, jedoch nicht anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten. Nicht einbezogen werden auch Fremdkapitalzinsen.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Rechnungsabgrenzungsposten werden bis zu einem Wert von jeweils 410,- € nicht gebildet.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.


C. Erläuterungen zur Bilanz

1 . Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 3.017,10 € Forderungen gegen Gesellschafter. Der Ausweis erfolgt unter der Position "Sonstige Aktiva". Die Forderung wird mit 6% p. a. verzinst.

2 .Latente Steuern
Für latente Steuern wurde eine Rückstellung in Höhe von 25.747,51 € gebildet. Die latenten Steuern resultieren aus der steuerlich niedrigeren Bewertung des Anlagevermögens.


D. Sonstige Angaben

Die Eintragung der Gesellschaft erfolgte am 18.09.2000 beim Handelsregister Wuppertal unter der Nr. HRB 10232.
Die Gesellschaft wird vertreten durch Frau Gabriele Junghanns.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2012 festgestellt.

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