Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 174733
Eingetragen
4.8.2008
Branche
Erbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für PatenteErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Entwicklung, der Betrieb und die Vermarktung einer internetbasierten Informations-, Marketing- und Verkaufsplattform sowie die Durchführung zugehöriger Softwareentwicklungen und die Erbringung zugehöriger sonstiger online-Marketingdienstleistungen. Dies beinhaltet auch den Verkauf oder die Lizenzierung von derartigen Produkten im Geschäftskundenbereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Simon Dance
seit 19.6.2024
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Bonsai (US) Corp.USA
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Inspiration Commerce Group GmbH
Germany
166.487 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

mybestbrands GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

Bilanz

Aktiva

30.9.2022
EUR
30.9.2021
EUR
A. Anlagevermögen 12.167,00 10.886,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.137,00 1.708,00
II. Sachanlagen 8.030,00 6.178,00
III. Finanzanlagen 3.000,00 3.000,00
B. Umlaufvermögen 1.044.006,50 1.129.048,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 697.478,45 790.850,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 346.528,05 338.198,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 53.837,73 22.633,91
Aktiva 1.110.011,23 1.162.568,15

Passiva

30.9.2022
EUR
30.9.2021
EUR
A. Eigenkapital 247.878,16 664.817,04
I. Gezeichnetes Kapital 166.487,00 166.487,00
II. Kapitalrücklage 2.479.010,74 2.179.010,74
III. Verlustvortrag 1.680.680,70 1.533.721,24
IV. Jahresfehlbetrag 716.938,88 146.959,46
B. Rückstellungen 144.480,00 138.000,00
C. Verbindlichkeiten 717.653,07 359.751,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 717.653,07 359.751,11
davon gegenüber Gesellschaftern 382.309,03 0,00
Passiva 1.110.011,23 1.162.568,15

Anhang

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Gliederung des Vorjahres unter Anwendung der Gliederungsvorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Seit 2019 besteht durch Änderung der Satzung ein abweichendes Wirtschaftsjahr vom 01.10. bis 30.09.

2. Bilanzierungsmethoden

In diesem Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs-abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis zu einem Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung i. S. v. § 253 Abs. 4 HGB sind nicht vorgenommen worden.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

4. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Anlagevermögen
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlageposten im Geschäftsjahr 2021/2022 sind der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Kautionsforderungen in Höhe von EUR 17.463,00, Steuerrückforderungen in Höhe von EUR 29.521,52 sowie Darlehensforderungen in Höhe von 20.000,00.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 166.487,00, ist voll eingezahlt und wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

30.09.2022 30.09.2021
EUR  EUR
- Offene Urlaubsansprüche 82.000,00 75.000,00
- Berufsgenossenschaft und Ausgleichsabgabe 15.680,00 11.800,00
- Rückstellung für sonstige Kosten   37.700,00 46.600,00
- Erstellung Jahresabschluss und Steuererklärungen 9.100,00 4.600,00
144.480,00 138.000,00
   Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz. Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

5. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

6. Sonstige Angaben

Im Abschlusszeitraum waren im Durchschnitt 39 Mitarbeiter beschäftigt.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Der Geschäftsführer  Jörg Domesle ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Bezüge der Gesellschaftsorgane wird unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

7. Ergebnisverwendung

Die Gesellschaft schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 716.938,88 auf neue Rechnung vorzutragen.



 

München, 26. Juli 2023

gez. Jörg Domesle, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.06.2023 festgestellt.

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