Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegburg HRB 4250
Eingetragen
2.8.1994
Branche
Reparatur und Instandhaltung von zivilen Luft- und RaumfahrzeugenReparatur und Instandhaltung von militärischen Luft- und RaumfahrzeugenHerstellung von Turbinen
Gegenstand
Die Herstellung, Instandsetzung, Wartung von Luftfahrt-Aggregaten und Schlauchleitungen sowie die Entwicklung von Komponenten für die Allgemeine Luftfahrt.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Sylvia Welbhoff
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sylvia Welbhoff
Sankt Augustin
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

WMT Motoren Technik GmbH

St. Augustin

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  2011 2010
  Euro Euro TEuro
A. Anlagevermögen      
-. Sachanlagen   224.282,00 209
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 87.798,17   154
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 136.665,10   45
    224.463,27  
C. Rechnungsabgrenzungsposten   511,85 1
    449.257,12 409

Passiva

     
  2011 2010
  Euro Euro TEuro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59   26
II. Bilanzgewinn 396.439,92   369
    422.004,51  
B. Rückstellungen   13.815,00 3
C. Verbindlichkeiten   13.437,61 11
    449.257,12 409

Anhang

1. Abschnitt

Angaben und Erläuterungen zu Besonderheiten der Form, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses

Die Aufstellung des Anhanges erfolgt gemäß § 264 Abs 1 Satz 1 HGB .

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt

Vom Wahlrecht gemäß § 265 Abs. 5 HGB, eine weitere Untergliederung der Posten im Jahresabschluss vorzunehmen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Eine Änderung der gesetzlichen Gliederung und Bezeichnung der mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz und der Gewinn - und Verlustrechnung nach § 265 Abs. 6 HGB war nicht erforderlich.

Eine Zusammenfassung der mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 265 Abs. 7 HGB erfolgte nicht.

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, die keinen Betrag ausweisen, wurden nach § 265 Abs. 8 HGB nicht aufgeführt.

2. Abschnitt

Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerrechtliche Maßnahmen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches ( HGB ) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend :

Angabe der auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden

Aktiva

Anlagevermögen

Das " Sachanlagevermögen " wurde zu Anschaffungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert waren nicht gegeben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear, entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, vorgenommen.

Die Abschreibung auf Zugänge beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens erfolgte entsprechend den Vorschriften des Steuerrechts. Die Abschreibung wurde zeitanteilig vorgenommen.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten vermindert um die die darin enthaltene Umsatzsteuer für das einzelne Wirtschaftsgut 410 Euro nicht übersteigt, wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die "sonstige Vermögensgegenstände" wurden mit dem Nennwert angesetzt Liquide Posten

Die liquiden Mittel wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind bilanztechnische Posten, die der periodischen Erfolgsermittlung dienen. Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Aufwandsverlagerung auf künftige Geschäftsjahre, denen sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das " gezeichnete Kapital " ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Die "Rückstellung für Jahresabschlusskosten" berücksichtigt die zu erwartenden externen Aufwendungen für den Jahresabschluss.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung war nicht erforderlich, da die Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als 12 Monate beträgt.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über 12 Monaten wurden verzinslich gewährt.

3. Abschnitt

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz sowie Gewinn-

und Verlustrechnung

Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

( § 268 Abs. 2 Satz 1 und 2 HGB )

  Anschaffungs-und Herstellungskosten Wertberichtigungen
  Vortrag 1.1.11
EURO
Zugänge + Abgänge -
EURO
Stand 31.12.11
EURO
Vortrag 1.1.11
EURO
Zugänge + Abgänge -
EURO
Stand 31.12.11
EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände            
Firmenwert 13.293,59 0,00 13.293,59 13.293,59 0,00 13.293,59
Sachanlagen            
Geschäftsbauten 389.103,37 0,00 389.103,37 195.331,37 3.038,00 198.369,37
andere Anlagen, Betriebs - und Geschäftsausstattung 105.258,84 22.383,72 88.122,26 90.286,84 3.807,72 54.574,26
    39.520,30     39.520,30  
  507.655,80 22.383,72 490.519,22 298.911,80 6.845,72 266.237,22
    39.520,30     39.520,30  
  Buchwert Afa Buchwert Afa
  31. Dez 10
EURO
v.H. 2010 v.H. 31. Dez 11
EURO
v.H. 2011 v.H.
Immaterielle Vermögensgegenstände            
Firmenwert 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00%
Sachanlagen            
Geschäftsbauten 193.772,00 49,80% 50,20% 190.734,00 49,02% 50,98%
andere Anlagen, Betriebs - und Geschäftsausstattung 14.972,00 14,22% 85,78% 33.548,00 38,07% 61,93%
             
  208.744,00 41,12% 58,88% 224.282,00 45,72% 54,28%
             

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  Restlaufzeit   Restlaufzeit  
  unter einem Jahr
EURO
über einem Jahr
EURO
Stand 31.12.10
EURO
unter einem Jahr
EURO
über einem Jahr
EURO
Stand 31.12.11
EURO
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände            
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige Vermögensgegenstände 20.038,00 133.847,14 153.885,14 728,43 87.069,74 87.798,17
  20.038,00 133.847,14 153.885,14 728,43 87.069,74 87.798,17
davon an            
Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen :

  Restlaufzeit      
  unter einem Jahr
EURO
von 1-5 Jahre
EURO
über 5 Jahre
EURO
Stand 31.12.11
EURO
Sicherheiten
EURO
Stand 31.12.10
EURO
Verbindlichkeiten            
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 810,17 0,00 0,00 810,17   4.968,77
sonstige Verbindlichkeiten 11.727,44 0,00 0,00 11.727,44   6.253,67
  12.537,61 0,00 0,00 12.537,61   11.222,44
davon :            
aus Steuern 798,63 0,00 0,00 798,63   1.868,15
im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern valutieren zum 31.12.2011 mit Euro 10.928,81

Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisverwendung einschließlich der Rücklagenentwicklung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Abschnitt

Sonstige Pflichtangaben

Angaben die die Mitglieder eines Geschäftsführungsorganes, Aufsichtsrats, eines Beirates oder einer ähnliche Einrichtung betreffen

Zum Geschäftsführer ist bestellt :

Herr Friedrich Welbhoff

Nachrichtlich:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung am 20. Dezember 2012 festgestellt.

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

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