Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 29204
Vorher
Pflege zu Hause Behmenburg GmbH
Eingetragen
16.1.2017
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
der Betrieb eines ambulanten Alten- und Krankenpflegedienstes, einschließlich niederschwelliger Betreuungsangebote, sowie der Betrieb von Einrichtungen der Tagespflege und anderer Versorgungsformen der Alten- und Behindeflenpflege.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Justus Behmenburg
seit 2.3.2020
Geschäftsführer
Felicitas Libuda
seit 2.3.2020
Geschäftsführer
Andrea Behmenburg
seit 16.1.2017
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 4 angezeigt

Parsevalstraße 63 A, 45470 Mülheim an der Ruhr
7.500 €
30.00%
Parsevalstraße 63 A, 45470 Mülheim an der Ruhr
7.500 €
30.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pflege Behmenburg GmbH

Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 170.241,00 208.844,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.874,00 25.674,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 16.874,00 25.674,00
II. Sachanlagen 128.367,00 158.170,25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.485,00 1.900,00
2. technische Anlagen 8.590,00 9.862,00
3. Maschinen und maschinengebundene Werkzeuge 112.342,00 141.083,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.950,00 5.325,25
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 1.560.252,94 1.558.142,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 796.456,15 768.288,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 692.477,58 660.864,78
2. sonstige Vermögensgegenstände 103.978,57 107.423,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 763.796,79 789.854,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 44.469,31 50.441,59
Summe Aktiva 1.774.963,25 1.817.428,62

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.279.109,00 1.291.252,37
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.254.109,00 1.266.252,37
B. Rückstellungen 17.500,00 49.290,56
1. Steuerrückstellungen 0,00 19.790,56
2. sonstige Rückstellungen 17.500,00 29.500,00
C. Verbindlichkeiten 478.354,25 476.885,69
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 236.547,35 307.788,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 117.060,22 115.384,63
3. sonstige Verbindlichkeiten 124.746,68 53.712,30
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.248,61 0,00
Summe Passiva 1.774.963,25 1.817.428,62

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend zunächst degressiv und später linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden sofort abgeschrieben.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

IV. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Aktivposten

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 0,00.Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 26.725,16.

III. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Behmenburg Martin GF Allein
Behmenburg Andrea GF Allein
Behmenburg
Justus GF Allein
Libuda Felicitas GF Allein

D. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 27.01.2025 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 genehmigt und festgestellt. Den Geschäftsführern wurde Entlastung erteilt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.1.2025.

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