Stammdaten

Register
Amtsgericht Neubrandenburg HRB 7340
Eingetragen
13.9.2007
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßeGüterbeförderung in der Hochsee- und Küstenschifffahrt
Gegenstand
der nationale und internationale Containerund Stückguttransport mit Waren aller Art und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Axel Kröger
seit 21.5.2010
Geschäftsführer
Axel Plaß
seit 21.5.2010
Geschäftsführer
Ulf Schetzior
seit 21.5.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (4)

NameAnteil
46.80%
23.20%
20.00%
10.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Glinde
11.700 €
46.80%
Faulenrost, Basthorst
8.300 €
33.20%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Z-LINER ROAD GmbH

Reuterstadt Stavenhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bilanz

Aktiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 898.507,00 1.337.494,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 887.506,00 1.326.493,00
III. Finanzanlagen 11.000,00 11.000,00
B. Umlaufvermögen 1.222.895,18 1.734.619,55
I. Vorräte 10.462,19 15.603,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 383.777,83 178.540,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 7.612,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 828.655,16 1.540.476,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.182,38 37.168,87
Aktiva 2.145.584,56 3.109.282,42

Passiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 1.347.002,32 2.014.485,82
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 989.485,82 1.300.146,22
III. Jahresüberschuss 332.516,50 689.339,60
B. Rückstellungen 29.664,06 21.881,87
C. Verbindlichkeiten 768.918,18 1.072.914,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 234.441,55 227.475,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 534.476,63 845.439,19
Summe Passiva 2.145.584,56 3.109.282,42

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 534.476,63 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Als Gründe hierfür sind zu nennen: es bestehen keine Eventualverbindlichkeiten.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 (1) und (2) HBG erstellt.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,00 EUR vor­genommen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Perso­nen geführt:

Geschäftsführer
Herr Axel Plass


Geschäftsführer
Herr Ulf Schetzior


Geschäftsführer
Herr Axel Kröger



Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 332.516,50 EUR.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages ergibt sich ein Betrag von 1.322.002,32 EUR, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden 0,00 EUR eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von 0,00 EUR vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden 0,00 EUR vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum
Unterschriften

sonstige Berichtsbestandteile


Axel Plass, Axel Kröger und Ulf Schetzior


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.04.2025 festgestellt.

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