Stammdaten

Register
Amtsgericht Münster HRB 10275
Vorher
RSBconsult GmbH
Eingetragen
19.12.2005
Branche
Herstellung von TurbinenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von Elektromotoren und Generatoren
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Techniken und Anlagen zur Energieerzeugung, insbesondere aus Windkraft, für den globalen Markt und die Durchführung damit zusammenhängender Geschäfte und Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Kalyani (Mauritius) Pvt Ltd.
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Kalyani (Mauritius) Pvt Ltd.
MUS
25.050 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kenersys GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.933.549,91 3.610.919,87
II. Sachanlagen 102.899,00 164.242,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.826,57 269.568,69
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 131.843,21 279.901,33
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 950,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.024.805,07 9.631.774,31
14.196.923,76 13.957.356,20

PASSIVA

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. Kapitalrücklage 16.336.519,30 14.186.519,30
III. Verlustvortrag - 23.843.343,61 - 20.464.182,65
IV. Jahresfehlbetrag - 2.543.030,76 - 3.379.160,96
B. Rückstellungen 604.800,00 1.339.054,78
C. Verbindlichkeiten 13.592.123,76 12.612.662,02
D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 5.639,40
14.196.923,76 13.957.356,20

Gewinn- und Verlustrechnung Geschäftsjahr 2013

2013
EUR
2012
EUR
1. Umsatzerlöse 1.896.460,94 1.297.459,68
2. Sonstige betriebliche Erträge 152.664,93 546.599,47
- davon aus Währungsumrechnung EUR (Vj. TEUR 2)
2.049.125,87 1.844.059,15
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter - 2.245.110,21 - 2.329.228,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung - 485.031,92 - 529.911,75
- 2.730.142,13 - 2.859.140,35
5. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle WG - 649.819,80 - 296.993,37
b) Abschreibungen auf materielle WG - 55.208,00 - 354.360,35
- 705.027,80 - 651.353,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen - 1.119.561,33 - 1.534.256,09
- davon aus Währungsumrechnung EUR (Vj. TEUR 4)
- 2.505.605,39 - 3.200.691,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 806,83 6.950,44
- davon aus Abzinsung EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 31.850,28 - 184.994,90
- davon an verbundene Unternehmen EUR (Vj. TEUR 59)
- 31.043,45 - 178.044,46
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 2.536.648,84 - 3.378.735,47
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 10,51
13. Sonstige Steuern - 6.381,92 - 436,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - 2.543.030,76 - 3.379.160,96

Anhang für 2013

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke in den Anhang aufgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene bzw. selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 % p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Kapitalfehlbetrag ist zum Teil durch Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritt abgesichert. Darüber hinaus hat die Kalyani (Mauritius) PVT Ltd. als oberstes Konzernunternehmen mit Datum vom 30. August 2013 eine zeitlich und der Höhe nach unbegrenzte Patronatserklärung abgegeben.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

in TEUR Art der Verbindlichkeit 31.12.2013 31.12.2012
Restlaufzeit gesamt Restlaufzeit bis 1 Jahr gesamt
Bis 1 Jahr über 5 Jahre gesichert
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 121 0 0 121 204 204
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 13.410 0 0 13.410 11.530 11.530
3. Sonstige Verbindlichkeiten 61 0 0 61 879 879
- davon aus Steuern 0 0 67
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 57 57 13

Geschäftsführung

 

Pradeep Kumar Parthasarathy Tumkur, Geschäftsführer ab dem 04.06.2013

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Ken Renewable Holding Ltd., Limassol/Cyprus einbezogen (kleinster Konsolidierungskreis) ebenso in den Konzernabschluss der Kalyani (Mauritius) PVT Ltd, Port Louis/Mauritius (größter Konsolidierungskreis). Der Konzernabschluss ist am Sitz unserer Gesellschaft erhältlich.

 

Münster, 31.05.2014

Pradeep Kumar Parthasarathy Tumkur

Geschäftsführung

Anlagenspiegel für das Jahr 2013

Anschaffungs- und Herstellungskosten
01.01.2013
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2013
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entwicklungskosten 3.091.063,79 0,00 0,00 3.091.063,79
Geleistete Anzahlungen auf Entwicklungskosten 685.898,37 1.002.786,54 0,00 1.688.684,91
Software 242.803,10 10.356,80 0,00 253.159,90
4.019.765,26 1.013.143,34 0,00 5.032.908,60
II. Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Einbauten) 110.620,63 0,00 6.716,50 103.904,13
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Werkzeuge 42.729,98 0,00 0,00 42.729,98
BGA 32.033,57 0,00 1.287,00 30.746,57
GwG Sammelposten 77.479,26 350,00 6.034,92 71.794,34
Hardware 264.443,43 0,00 3.741,00 260.702,43
527.306,87 350,00 17.779,42 509.877,45
4.547.072,13 1.013.493,34 17.779,42 5.542.786,05
Kumulierte Abschreibungen
01.01.2013
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2013
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entwicklungskosten 262.492,79 618.213,00 0,00 880.705,79
Geleistete Anzahlungen auf Entwicklungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00
Software 187.046,10 31.606,80 0,00 218.652,90
449.538,89 649.819,80 0,00 1.099.358,69
II. Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Einbauten) 47.592,63 10.390,00 3.024,50 54.958,13
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Werkzeuge 28.330,98 6.199,00 0,00 34.529,98
BGA 13.165,57 3.111,00 864,00 15.412,57
GwG Sammelposten 48.309,26 11.397,00 4.992,92 54.713,34
Hardware 225.666,43 24.111,00 2.413,00 247.364,43
363.064,87 55.208,00 11.294,42 406.978,45
812.603,76 705.027,80 11.294,42 1.506.337,14
Buchwerte Buchwerte
31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entwicklungskosten 2.210.358,00 2.828.571,00
Geleistete Anzahlungen auf Entwicklungskosten 1.688.684,91 685.898,37
Software 34.507,00 55.757,00
3.933.549,91 3.570.226,37
II. Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Einbauten) 48.946,00 63.028,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Werkzeuge 8.200,00 14.399,00
BGA 15.334,00 18.868,00
GwG Sammelposten 17.081,00 29.170,00
Hardware 13.338,00 38.777,00
102.899,00 164.242,00
4.036.448,91 3.734.468,37

Sonstiger Berichtsbestandteil

Der Jahresabschluss der Kenersys GmbH zum 31. Dezember 2013 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 17. September 2014 festgestellt.

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