Udo Dämgen GmbHLiquidiert

55483 Dickenschied, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 3763
Eingetragen
18.5.1998
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenDachdeckerei und BauspenglereiHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Führung eines Dachdeckerbetriebs.

Historie

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Management

NameRolle
Udo Dämgen
seit 28.1.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Udo Dämgen GmbH

Dickenschied

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 69.991,00 105.520,96
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 59.991,00 95.519,96
III. Finanzanlagen 10.000,00 10.000,00
B. Umlaufvermögen 558.764,31 452.363,28
I. Vorräte 336.661,64 163.229,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 220.012,78 286.432,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.348,59 1.504,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.089,89 2.700,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.038,60 2.225,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 631.793,91 560.109,27

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 117.485,22 124.457,03
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnvortrag 73.327,84 -13.017,55
III. Jahresfehlbetrag 6.971,81 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 86.345,39
B. Rückstellungen 142.678,56 125.027,64
C. Verbindlichkeiten 371.630,13 310.624,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 338.897,07 257.051,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 631.793,91 560.109,27

Anhang


Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen.

Der Jahresabschluss wurde nach der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften teilweise linear, und teilweise degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen sind mit dem Nennwert aktiviert. Pauschale Wertberichtigungen wurden mit 2 % vorgenommen. Die uneinbringlichen Forderungen wurden ausgebucht, ausfallgefährdete Forderungen wurden einzelwertberichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Nennwert passiviert.

Alle erkennbaren Risiken wurden durch angemessene Abwertungen bzw. durch Bildung von Rückstellungen berücksichtigt.


Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind folgende Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Bürgschaftskredit für Bauleistungen Voba    (11012871)                   10.000,01 €
Bürgschaftskredit für Bauleistungen VHV   (5-181-810111/0000)      134.213,48 €
Bürgschaftskredit für Bauleistungen VHV   (5-982-896493/0000)         2.205,60 €
Bürgschaftskredit für Bauleistungen R+V Versicherung                       4.895,20 €


Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres 2009 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Udo Dämgen geführt.


Dickenschied, den 26.08.2010

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.540,37 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.858,25 EUR.

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