Udo
Dämgen GmbH
Dickenschied
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
69.991,00 |
105.520,96 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
59.991,00 |
95.519,96 |
| III.
Finanzanlagen |
10.000,00 |
10.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
558.764,31 |
452.363,28 |
| I.
Vorräte |
336.661,64 |
163.229,61 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
220.012,78 |
286.432,86 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.348,59 |
1.504,35 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.089,89 |
2.700,81 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.038,60 |
2.225,03 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
631.793,91 |
560.109,27 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
117.485,22 |
124.457,03 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
51.129,19 |
51.129,19 |
| II.
Gewinnvortrag |
73.327,84 |
-13.017,55 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
6.971,81 |
0,00 |
| IV.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
86.345,39 |
| B.
Rückstellungen |
142.678,56 |
125.027,64 |
| C.
Verbindlichkeiten |
371.630,13 |
310.624,60 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
338.897,07 |
257.051,54 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
631.793,91 |
560.109,27 |
Anhang
Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen.
Der Jahresabschluss wurde nach der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten.
Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen
Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine
Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen.
Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und
Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend steuerlichen Vorschriften teilweise linear,
und teilweise degressiv vorgenommen.
Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Die Forderungen sind mit dem Nennwert aktiviert.
Pauschale Wertberichtigungen wurden mit 2 % vorgenommen.
Die uneinbringlichen Forderungen wurden ausgebucht,
ausfallgefährdete Forderungen wurden
einzelwertberichtigt.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Nennwert
passiviert.
Alle erkennbaren Risiken wurden durch angemessene
Abwertungen bzw. durch Bildung von Rückstellungen
berücksichtigt.
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind folgende Haftungsverhältnisse
zu vermerken.
Bürgschaftskredit für Bauleistungen
Voba
(11012871)
10.000,01 €
Bürgschaftskredit für Bauleistungen
VHV
(5-181-810111/0000)
134.213,48 €
Bürgschaftskredit für Bauleistungen
VHV
(5-982-896493/0000)
2.205,60 €
Bürgschaftskredit für Bauleistungen R+V
Versicherung
4.895,20 €
Sonstige Angaben
Während des Geschäftsjahres 2009 wurden die
Geschäfte des Unternehmens durch den
Geschäftsführer Udo Dämgen geführt.
Dickenschied, den 26.08.2010
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 3.540,37 EUR.
1.1.2008 -
31.12.2008
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 6.858,25 EUR.
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