SUNSET FashionStore GmbHLiquidiert

22767 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 120375
Eingetragen
25.10.2011
Branche
Einzelhandel mit SchuhenGroßhandel mit Uhren und SchmuckEinzelhandel mit Uhren und Schmuck
Gegenstand
der Einzelhandel mit Schuhen, Taschen, Schmuck und erlaubnisfreien Waren aller Art sowie Internethandel mit erlaubnisfreien Waren aller Art und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Natascha Mpahtzevanis
seit 25.10.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sunset FashionStore GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 19.09.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.933,00 0,00
I. Sachanlagen 5.933,00 0,00
B. Umlaufvermögen 37.908,74 0,00
I. Vorräte 21.109,75 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.571,79 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.227,20 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 43.841,74 0,00

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 5.295,18 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 19.704,82 0,00
B. Rückstellungen 1.450,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 37.096,56 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 43.841,74 0,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Das Berichtsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und beginnt mit dem 19. September 2011. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Es sind keine selbstgeschaffenen immateriellen Vermögenswerte aktiviert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear und pro rata temporis entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Abnutzbare bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter über EUR 410,00 bis EUR 1.000,00 werden in Anlehnung an § 6 Abs. 2 a EStG in einen Sammelposten eingestellt und linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert war nicht vorzunehmen. Der Betrag der Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 0,00. Der Betrag der Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen EUR 29.915,64. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen
EUR 0,00.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt, nachgewiesene Preissteigerungen sind dabei berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Aufgrund des Ergebnisses fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag im Berichtsjahr an.

Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Vorname, Name : Natascha Mpahtzevanis
Berufsbezeichnung : Kaufmann
Vertretungsbefugnis : Einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 8. Februar 2013

Geschäftsführer /In

Natascha Mpahtzevanis

Feststellung Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Gesellschafterversammlung vom 8. Februar 2013 genehmigt und damit festgestellt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.2.2013.

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