Kerstin Herrmann GmbHLiquidiert

55450 Langenlonsheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 2619
Eingetragen
9.4.1990
Branche
Großhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenGroßhandel mit AnstrichmittelnHerstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen
Gegenstand
Der Handel und Vertrieb von Kunstgewerbe jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Kunhilde Herrmann
seit 5.4.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Naheweinstr.25 55450 Langenlonsheim
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kerstin Herrmann GmbH

Langenlonsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 156,00 156,00
I. Sachanlagen 6,00 6,00
II. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 77.303,00 49.150,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 70.935,73 46.156,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 20.716,71 10.403,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.367,27 2.994,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.926,00 15.926,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 93.385,00 65.232,67

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 70.009,12 57.167,70
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 63.396,16 50.552,95
III. Verlustvortrag 18.951,63 18.951,63
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 1,79
davon Verlustvortrag 18.949,84 0,00
B. Rückstellungen 10.529,88 6.619,33
C. Verbindlichkeiten 12.846,00 1.445,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.846,00 1.445,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 93.385,00 65.232,67

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kerstin Herrmann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 
Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 20.716,71 (Vorjahr: Euro 10.403,37).

 
Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 12.846,00 (Vorjahr: Euro 1.445,64).

 
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Der Jahresüberschuss beträgt Euro 12.841,42.

In die Rücklagen werden Euro 12.841,42 eingestellt.

Auf neue Rechnung werden Euro 0,00 vorgetragen.

 
Sonstige Pflichtangaben

 
Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Frau Kunhilde Herrmann
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.10.2011 festgestellt.

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