DELTA
GmbH
Magdeburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
9.760,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
| 1.
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
| 2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1,00 |
| 3.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
9.759,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
6.155,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
3.604,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
106.942,02 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
52.151,51 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
39.019,67 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
13.131,84 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
54.790,51 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
590,00 |
| E.
Aktive latente Steuern |
0,00 |
| F.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
117.292,02 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
| A.
Eigenkapital |
-346.706,21 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen
passivisch abgesetzt) |
0,00 |
| 2.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
| 3.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| davon
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
212.894,54 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
158.811,67 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
220.490,13 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
48.099,42 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
172.390,71 |
| D.
Verbindlichkeiten |
243.508,10 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
12,15 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
36.401,13 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
207.094,82 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| F.
Passive latente Steuern |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
117.292,02 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse (GKV) |
1.047.984,85 |
| 2.
andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) |
0,00 |
| 3.
sonstige betriebliche Erträge (GKV) |
17.006,03 |
| 4.
Materialaufwand (GKV) |
-100,86 |
| 5.
Personalaufwand (GKV) |
-1.040.562,17 |
| 6.
Abschreibungen (GKV) |
-6.302,67 |
| 7.
sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) |
-121.326,43 |
| davon
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
-32.959,54 |
| a)
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
-30.140,87 |
| b)
Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung
(ohne Grundstücke) |
-1.269,28 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-12.001,27 |
| d)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-4.184,81 |
| e)
Frachten / Verpackung |
-0,08 |
| f)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-24.564,79 |
| g)
andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-49.165,33 |
| 8.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 9.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 10.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
37,14 |
| 11.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-3.683,84 |
| 13.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-152.907,49 |
| 14.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 15.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 16.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 17.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-6.030,18 |
| 18.
sonstige Steuern |
126,00 |
| 19.
Jahresfehlbetrag |
158.811,67 |
Anhang
|