Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 2855
Eingetragen
17.7.1986
Branche
Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren, ohne FantasieschmuckHerstellung von FantasieschmuckErzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen
Gegenstand
sind die Herstellung von Gold- und Silberwaren aller Art und der Handel mit Schmuckwaren aller Art. Die Gesellschaft kann auf ähnlichen oder ergänzenden Gebieten tätig werden, wenn dadurch der Unternehmensgegenstand gefördert wird. Sie kann sich auf dem Gebiet des Unternehmensgegenstands auch an anderen Unternehmen beteiligen oder Vertretungen übernehmen und Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Perner
seit 17.12.2002
Geschäftsführer
Bruno Karl Perner
seit 17.12.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 5 angezeigt

97828 Marktheidenfeld
15.625 DM
31.25%
10133 Torino, Italien
15.625 DM
31.25%
Erbgemeinschaft nach Perner, Marianne
Germany
12.500 DM
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Erich Perner GmbH Goldschmiede

Marktheidenfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2016 bis zum 30.06.2017

Bilanz

Aktiva

30.6.2017
EUR
30.6.2016
EUR
A. Anlagevermögen 2.548,00 4.383,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 2.547,00 4.382,00
B. Umlaufvermögen 481.236,75 493.583,16
I. Vorräte 472.111,80 476.420,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.082,91 17.086,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42,04 77,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.207,00 3.365,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 354.810,74 329.803,53
Summe Aktiva 841.802,49 831.134,69

Passiva

30.6.2017
EUR
30.6.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 355.368,12 363.262,09
III. Jahresfehlbetrag 25.007,21 -7.893,97
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 354.810,74 329.803,53
B. Rückstellungen 4.600,00 4.600,00
C. Verbindlichkeiten 837.202,49 826.534,69
Summe Passiva 841.802,49 831.134,69

Anhang

für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeine Angaben

Die Erich Perner GmbH hat ihren Sitz in Marktheidenfeld und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Würzburg (Reg.Nr. HRB 2855).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 9.082,91 3.260,75 17.086,07 3.281,47

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung. Ein Auftrag zur Würdigung der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts wurde uns nicht erteilt. Es sind folgende Maßnahmen vorgenommen worden: Rangrücktrittsvereinbarung mit dem Gläubiger Perner GdbR.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Rückstellungen für Abschlussarbeiten und Nacharbeiten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

30.06.2017 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 837.202,49 6.587,56 180.495,79 650.119,14
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 826.534,69 9.323,96 147.960,44 669.250,29

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 146.104,42 durch Grundschulden und Bürgschaften besichert, davon € 146.104,42 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 659.196,11 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 3 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 30.06.2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.007,21 € ab.

Der Jahresfehlbetrag wird vorgetragen.

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Perner, Bruno Goldschmied

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.1.2019.

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