Parschill GmbH
Lilienstraße 79, 47906 Kempen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Jörg Parschill seit 1.2.2004 | Geschäftsführer |
Walter Parschill seit 13.11.2003 | Geschäftsführer |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Parschill GmbHKempenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAktiva
Anhang zur Bilanz per 31. Dezember 2010Firma Parschill GmbHA) ALLGEMEINE ANGABEN Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmoderni-sierungsgesetzes aufgestellt worden. Die Vorjahreszahlen entsprechend § 265 Abs. 2 HGB wurden gemäß Artikel 67 Abs. 8 EGHGB nicht an die neuen Rechnungslegungsvorschriften des BilMoG angepasst. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. B) ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Der Jahresabschluss der Parschill Naturstein GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dieses folgende Grundsätze und Methoden: Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen für das Geschäftsjahr 2010 insgesamt € 12.338,48. Das Vorratsvermögen der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr entsprechend § 240 Abs. 3i.Vm. § 256 S. 2 HGB mit einem Festwert bilanziert. Das Vorrats- vermögen besteht aus Gegenständen, die regelmäßig ersetzt werden müssen und deren Bestandsveränderungen i.d.R. nur im geringen Maße erfolgen. In die Herstellungskosten der Erzeugnisse und Halbfertigen Erzeugnisse/Leistungen wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlaßte Abschreibungen einbezogen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Es wurde eine 2%ige Pauschalwert- berichtigung (€ 73,00) gebildet. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind insbesondere Steuererstattungsansprüche aus Körperschaftsteuer enthalten. Alle Forderungen haben, bis auf eine Forderung aus Körperschaftsteuerguthaben gem. & 37 (€ 5.677,70), eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Abgrenzungen für Kfz.- Kosten und Wartungsverträge. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 26.000,00. Es ist in voller Höhe eingezahlt. Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres (€ 29.526,57) wurde mit dem Gewinnvortrag der Vorjahre ( € 14.801,65) verrechnet. Zum Bilanzstichtag besteht ein Verlust-vortrag in Höhe von € 14.724,92. Im Geschäftsjahr 2010 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 25.160,12 erzielt. Der Verlust wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Zum Bilanzstichtag besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Jedoch geht die Geschäftsleitung von einer positiven Fortführungsprognose für die Gesellschaft aus. Zudem bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 36 die als nachrangig anzusehen sind. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbind-lichkeiten gebildet, dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus Gewährleistungsverpflichtungen (€ 3.136,00) sowie aus Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses (€ 1.700,00). Sämtliche Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Walter Parschill bestehen in Höhe von € 35.481,02. Diese werden auf der Passivseite unter der Position " Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten werden jährlich mit 7% verzinst. Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen- und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher. C) Sonstige Angaben 1. Geschäftsleitung Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von den Geschäftsführern: Walter Praschill, geb. am 15.12.1939, Fliesenlegermeister, wohnhaft in 47906 Kempen Lilienstraße 79 Jörg Praschill, geb. am 23.10.1963, Fliesenlegermeister, wohnhaft in 47906 Kempen Fritz - Wingen - Straße 40 geführt. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit 2. Mitarbeiter Zum Bilanzstichtag waren insgesamt 3 Mitarbeiter (incl. Geschäftsführer) bei der Gesellschaft beschäftigt. Der durchschnittliche Personalbestand lag im Geschäftsjahr 2010 bei 3 Mitarbeitern. Insgesamt wurde eine kaufmännische Kraft beschäftigt. 3. Sonstige Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen Haftungsverhältnisse bestehen im Sinne des § 251 HGB zum Bilanzstichtag nicht.
Kempen, den 29.November 2011 Walter Parschill, Geschäftsführer Jörg Parschill, Geschäftsführer sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2011 festgestellt. |
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