HMT - Herrmann Medizintechnik GmbHLiquidiert

01445 Radebeul, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 27011
Vorher
Wiest medical products GmbHHD medical products GmbH
Eingetragen
16.10.2006
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Werkzeugen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist Vermittlung und Vertrieb medizintechnischer Geräte einschließlich Serviceleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Juana Soler Lluesma
seit 19.11.2024
Geschäftsführer
Birgit Zilch
seit 10.5.2023
Prokura

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HMT - Herrmann Medizintechnik GmbH

Radebeul

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 21.896,00 52.918,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 40,00 1.250,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 39,00 1.249,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 1,00 1,00
II. Sachanlagen 18.156,00 47.968,00
1. technische Anlagen und Maschinen 78,00 537,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.078,00 47.431,00
III. Finanzanlagen 3.700,00 3.700,00
1. Beteiligungen 3.700,00 3.700,00
B. Umlaufvermögen 1.075.768,24 1.421.161,77
I. Vorräte 799.562,85 992.210,39
1. fertige Erzeugnisse und Waren 785.762,85 978.410,39
2. geleistete Anzahlungen 13.800,00 13.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 117.814,15 314.342,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 93.360,13 284.812,04
2. sonstige Vermögensgegenstände 24.454,02 29.530,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 158.391,24 114.609,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.890,16 3.977,54
Summe Aktiva 1.100.554,40 1.478.057,31

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 396.769,45 627.115,61
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 36.490,86 36.490,86
III. Gewinnvortrag 240.624,75 542.826,01
IV. Jahresüberschuss 94.653,84 22.798,74
B. Rückstellungen 27.867,61 21.846,34
1. Steuerrückstellungen 0,00 9.971,00
2. sonstige Rückstellungen 27.867,61 11.875,34
C. Verbindlichkeiten 674.797,34 829.095,36
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 131.825,56 157.175,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 187.793,13 512.623,13
3. sonstige Verbindlichkeiten 355.178,65 159.296,47
davon aus Steuern 41.940,12 13.327,04
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 9.433,90 475,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.120,00 0,00
Summe Passiva 1.100.554,40 1.478.057,31

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

B. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

C.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Herrmann Bernd Dipl.-Ing. (FH) Industrielle Elektronik alleinvertretungsberechtigt

D. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag EUR 240.624,75
Jahresüberschuss EUR 94.653,84
Bilanzgewinn EUR 335.278,59

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 335.278,59

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

Datum, Ort, Unterschrift

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.3.2024.

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