Barth u. Friedrich GmbHLiquidiert

Staadterweg 2A, 66663 Merzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 63599
Eingetragen
1.4.1987
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von keramischen Haushaltswaren und ZiergegenständenBe- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen
Gegenstand
Die Be- und Verarbeitung von Marmor, Granit und Kunststein sowie die Herstellung von Treppen, Fensterbänken und Grabmalen, der Handel mit diesen Produkten und Platten und Keramikerzeugnissen, insbesondere die Fortführung des Handelsgeschäftes der bisherigen Barth & Friedrich Platten und Keramik o.H.G

Historie

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Management

NameRolle
Siegfried Rziha
seit 17.8.2021
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Barth u. Friedrich GmbH

Merzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.008,51 46.996,51
I. Sachanlagen 23.008,51 46.996,51
B. Umlaufvermögen 191.177,54 182.086,05
I. Vorräte 37.965,50 42.366,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 153.097,15 138.729,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 114,89 990,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.712,17 4.323,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 215.898,22 233.405,88

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 42.129,16 40.933,51
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 16.564,57 15.368,92
davon Gewinnvortrag 15.368,92 13.403,83
B. Rückstellungen 69.118,37 69.638,37
C. Verbindlichkeiten 104.650,69 122.834,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 57.158,19 78.712,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 215.898,22 233.405,88

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Barth & Friedrich GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einem Wert von mehr als 150,00 Euro bis 1000,00 Euro wird ein Sammelposten gebildet. Dieser wird über einen Zeitraum von 5 Jahren mit jeweils 20,00 % aufgelöst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt laut HR 50.000,00 DM

Gewinnvortrag, -verwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 1.195,65 Euro,

der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr beläuft sich auf 15.368,92 Euro

demnach werden als Bilanzgewinn 16.564,57 Euro vorgetragen.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herrn Siegfried Rziha


Unterschrift der Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Nachrichten & Medien

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