Tecnova Bauplanungsgesellschaft mbHLiquidiert

82054 Sauerlach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 141207
Vorher
Architekturbüro Leopold Ritter Architektengesellschaft mbH
Eingetragen
8.2.2002
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Planung, Entwicklung, Durchführung, Abwicklung, Management, Vermarktung und Verwaltung von Immobilien aller Art; Erbringen aller für Immobilien erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen sowie alle damit zusammenhängenden Leistungen und Rechtsgeschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Hassan Touysserkani
seit 2.1.2013
Liquidator
Ingrid Touysserkani
seit 2.7.2007
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

13.000 €
13.000 €

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tecnova Bauplanungsgesellschaft mbH

Sauerlach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.385,00 27.254,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 15,00
II. Sachanlagen 6.384,00 27.239,00
B. Umlaufvermögen 227.594,23 253.087,37
I. Vorräte 0,00 33.140,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.677,64 17.666,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 193.916,59 202.280,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 337,39 451,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 234.316,62 280.792,53

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 205.936,39 256.900,48
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 190.150,48 280.467,89
III. Jahresfehlbetrag 10.214,09 49.567,41
B. Rückstellungen 16.770,00 14.120,00
C. Verbindlichkeiten 11.610,23 9.772,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 234.316,62 280.792,53

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft wegen der Schwellenwerte des § 267 HGB i.V. Art. 2 Nr. 2 und Art. 5 des Gesetzes vom 25.07.1994 (BGBl I S. 1682).

Der Jahresabschluss der TecNOVA Bauplanungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

1. Gliederung des Jahresabschlusses

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend der Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung gefunden hat.

2. Bilanzierung und Bewertung

Bei der Bilanzierung wurden die gesetzlichen Bilanzierungsgebote und -verbote ausnahmslos beachtet.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten.

Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen sind nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Immaterielle Anlagewerte (EDV-Software) wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und entsprechend der voraussichtlichen geschätzten Nutzungsdauer zeitanteilig abgeschrieben.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die nach § 8 Absatz 1 KStG i. V. m. § 7 EStG angesetzten Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Bei der Bewertung zu berücksichtigende Risiken waren nicht erkennbar.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend dem Aufwandsverlauf verteilt.

Das Stammkapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wird unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendigen Betrages passiviert und sind so bemessen, dass allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ausreichend Rechnung getragen wurde.

Die Verbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

3. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden übernommen.

4. Währungsumrechnung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 enthält keine Posten, denen Beträge zu Grunde liegen, die auf fremde Währung lauten.

5. Zusätzliche Angaben

Da der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt, sind zusätzliche Aussagen nicht erforderlich.

II. Spezielle Ausführung

1. Ausführungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposition und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr sind in einer gesonderten Übersicht gem. § 286 Absatz 2 HGB (Anlagenspiegel) auf der folgenden Seite dargestellt. Ferner ist eine Entwicklung des Anlagevermögens diesem Bericht beigefügt. Von der Veröffentlichung sind diese Angaben jedoch ausgenommen.

Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Euro 33.192,24 (Euro 16.660,00);
sonstige Vermögensgegenstände Euro 485,40 (Euro 1.006,99);

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

In diesem Posten sind ausschließlich Beträge enthalten, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wird unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendigen Betrages passiviert und sind so bemessen, dass allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ausreichend Rechnung getragen wurde. Sie wurden insbesondere gebildet für Abschlusskosten Euro 3.500,00 (Euro 3.500,00), Urlaubsabgeltung Euro 9.300,00 (Euro 6.650,00)  und Archivierungsverpflichtung Euro 3.970,00 (Euro 3.970,00).

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Euro 6.688,21 (Euro 5.862,62);
sonstige VerbindlichkeitenEuro 4.922,02 (Euro 3.909,43); davon gegenüber Gesellschaftern Euro 255,59 (Euro 248,03); davon aus Steuern Euro 4.576,50 (Euro 3.434,89) .

2. Ausführungen zu den Haftungsverhältnissen

Am Bilanzstichtag bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 i.V. m. § 251 HGB.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus einem am 10.03.2010 beginnenden PKW- Leasingvertrages mit der Firma Daimler Chrysler Leasing GmbH. Am 31.12.2012 betrug die Leasingverpflichtung 4 TEUR.  Desweiteren besteht ein Gewerberaummietvertrag mit einer Verpflichtung von 18 TEUR jährlich.  

III. Sonstige Angaben

1. Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

2. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (Beteiligungsquote über 15%)

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen an denen die TecNOVA Bauplanungsgesellschaft mbH mehr als 15% der Anteile hält bestehen nicht.

3. Angaben zu Organen der Gesellschaft

Geschäftsführung

Herr Hassan Touysserkani, Architekt
Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.



Sauerlach, den 06.08.2013



 Hassan Touysserkani, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.09.2013 festgestellt.

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