TH Dentaltechnik GmbHLiquidiert

76287 Rheinstetten, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 103091
Eingetragen
16.12.1980
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenZahntechnische Laboratorien
Gegenstand
Herstellung und die Reparatur von Zahnersatz sowie von kieferorthopädischen Geräten. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse die im Zusammenhang mit dem Gegenstand des Unternehmens stehen, herzustellen, zu verrichten und zu vertreiben. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

TH Dentaltechnik GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.361,93 1.027,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1.259,50 929,00
III. Finanzanlagen 101,43 97,87
B. Umlaufvermögen 17.818,03 295.335,67
I. Vorräte 1.529,00 2.007,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 558,32 270.667,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.730,71 22.661,44
C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 79.742,17 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 98.922,13 296.363,54

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 52.687,45 79.055,97
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -7.669,38 -7.669,38
2. eingefordertes Kapital 17.895,21 17.895,21
II. Bilanzgewinn 34.792,24 61.160,76
B. Rückstellungen 3.255,00 172.600,00
C. Verbindlichkeiten 42.979,68 44.707,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 42.979,68 44.707,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 98.922,13 296.363,54

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der TH-Dentaltechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 199.035,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 5,25 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel 2005 G Heubeck

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden 199.035,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 278.777,17
verrechnete Aufwendungen 9.706,00
verrechnete Erträge 8.160,76

Angabe zu Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Peter Richard Tinsz, Zahntechnikermeister geführt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 39.468,93

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Rheinstetten, den 15. November 2011

gez. Peter Richard Tinsz, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2011 festgestellt.

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