BDM Business Development Muegge GmbHLiquidiert

58285 Gevelsberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 19163
Eingetragen
26.4.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Beratung von Textil-, Bekleidungs- und Schuhherstellern; Entwicklung von Verkaufs- und Marketingkonzepten sowie deren Umsetzung;Vermittlung von Geschäften zwischen Textilproduzenten und deren Abnehmern; Verkauf von Textilwaren auf Provisionsbasis; Beratung und Vertrieb von Naturprodukten im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika; Erstellung von CAD-Zeichnungen, 3 D-Grafiken und Skizzen ohne Beschränkung auf eine spezifische Branche.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Mügge
seit 26.4.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

BDM Business Development Muegge GmbH

Sprockhövel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.783,50 14.249,50
I. Sachanlagen 1.783,50 14.249,50
B. Umlaufvermögen 29.405,95 24.080,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.480,72 21.067,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.925,23 3.013,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.651,65 178,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.841,10 38.508,15

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 27.479,23 20.413,57
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 2.479,23 -4.586,43
davon Verlustvortrag 4.586,43 5.884,37
B. Rückstellungen 3.027,56 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 5.334,31 14.323,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.334,31 14.323,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.970,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.841,10 38.508,15

Anhang

Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der BDM Business Development Muegge GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. 

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr 2010 voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde in 2008 und 2009 ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Die Bilanz wurde vor Gewinnverwendung erstellt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
 
Angabe zu Forderungen
 
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten
 
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 5.334,31 (Vorjahr: Euro 14.323,91)
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen.  
Diese Verpflichtungen waren nicht zu passivieren, da die zu Grunde liegenden Miet- und Leasingsverpflichtungen voraussichtlich erfüllt werden können und daher mit einer weiteren Inanspruchnahme nicht zu rechnen ist. 

Sonstige Pflichtangaben
 
Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den alleinigen Geschäftsführer Herrn Peter Mügge geführt.

Angaben nach (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
3.665,18


Unterschrift der Geschäftsleitung

Wuppertal, 20.07.2011
gez. Peter Mügge  
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.07.2011 festgestellt.

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