ACS Advanced Content Solutions GmbH

Markgraf-Albrecht-Straße 1, 10711 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 27685
Vorher
ACS Arbeitsplatz Computer Service GmbH
Eingetragen
8.11.2004
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Herstellung von Grafiken, Animationen, Webseiten sowie das Erstellen von Datenbanken und alles was dem Unternehmenszweck dient.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Nagel
seit 8.11.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Eulenkamp 29, 14557 Wilhelmshorst
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ACS Advanced Content Solutions GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.859,00 16.076,00
I. Sachanlagen 14.859,00 16.076,00
B. Umlaufvermögen 119.025,33 136.535,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 70.817,35 110.767,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.207,98 25.767,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.736,05 2.808,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.620,38 155.419,66

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 88.628,22 93.428,84
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 67.864,25 49.473,83
III. Jahresfehlbetrag 4.800,62 -18.390,42
B. Rückstellungen 1.100,00 2.126,78
C. Verbindlichkeiten 46.892,16 59.864,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 33.167,65 38.498,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.620,38 155.419,66

Anhang


im Sinne der §§ 284- 288 HGB

A  Ausübung der Auswahlrechte

B  Angewandte Bilanzierungs und Bewertungsmethoden

C  Angaben zur Bilanz

D  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

E   Sonstige Angaben

A     Ausübung der Auswahlrechte

Den Berichtspflichten und sonstigen Pflichtangaben wurde bei der Darstellung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung nachgekommen soweit das Gesetz dies vorsieht.

Ausweiswahlrechte zu Gunsten einer Darstellung im Anhang anstelle einer Darstellung in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht vorgenommen.

B Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.    Bilanzierungsmethoden                                               


Beim Sachanlagevermögen sind die Restbuchwerte von den Anschaffungskosten ausgehend entwickelt. Dabei wurden Normalabschreibungen der Nutzungsdauer entsprechend planmäßig angesetzt.

Steuerrechtliche Sonderabschreibungen (§ 4 FG)wurden nicht in Anspruch genommen.

2.     Bewertungsmethoden - Ermittlung der Abschreibungsbeträge

Die planmäßig ermittelten Abschreibungen berücksichtigen die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Im Übrigen erfolgen die Abschreibungen linear. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nominalwert bilanziert. Wertabschläge (Einzelwertberichtigungen) waren nicht erforderlich. 

C Angaben zur Bilanz
  
1.     Aktiva


1.1.  Anlagevermögen

Beim Vermögen der Sachanlagen wurde in allen Fällen von den tatsächlichen Anschaffungs- und  Herstellungskosten ausgegangen.
Zum 31.12.2011 beträgt der Buchwert 14.859,00 €.

2. Umlaufvermögen

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf 59.424,61  €.
Als Vermögensgegenstände steht das Guthaben aus der Kaution für die Büroräume in Höhe von 7.265,22 €.

1.2.2   Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Im Kassenbestand und bei den Banken sind 48.707,98 € als Guthaben zum Jahresende vorhanden.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

1.3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Kfz - Steuern in Höhe von 244,00 €; Kfz-Versicherungen von 679,99 € und Betriebsversicherungen von 142,80 €  für 2012.

Für das neue Leasingfahrzeug wurde die Überführung und die Zulassung in Höhe von 598,75 € abgegrenzt.
  
2.      Passiva

1.   Kapital

Hierbei handelt es sich um das gezeichnete Kapital der GmbH in Höhe von 25.564,59 €,  den  Gewinnvortrag aus 2010 von 67.864,25 €  und dem Verlust vom 31.12.2011, der 4.800,62 € beträgt.

2. Rückstellungen

Die Rückstellung beinhaltet die Kosten für den Jahresabschluss für 2011 in Höhe von 1800,00 € sowie die Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten in Höhe von 500,00 €. 

3.  Verbindlichkeiten

Bas Geschäftskonto bei der Postbank steht eine Summe von 13.724,51 € zum 31.12.2011 als Verbindlichkeit in der Bilanz. 
Aus der offenen Gewinnausschüttung steht auch weiterhin noch ein Betrag von 16.736,09 € zu Buche.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 9.653,90 € sind laut Kontokorrentliste noch offen.
Die Verbindlichkeiten aus Lohn - und Kirchensteuer  sind  zum 31.12.2011 mit 1.828,32 €, die Verbindlichenkeiten aus sozialer Sicherheit mit 1.699,31 € bilanziert worden.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Hinweis auf die in Abschnitt B erläuterten und von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

D. Sonstige Angaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans im Geschäftsjahr 2011:
  
1. Thomas Nagel

i

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.07.2012 festgestellt.

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