Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 6335
Vorher
Loud & Proud Verwaltungs GmbH
Eingetragen
13.11.2008
Branche
Großhandel mit Blumen und PflanzenEinzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und GenussmittelnGroßhandel mit Mehl und Getreideprodukten
Gegenstand
Gegenstand geändert in: der An- und Verkauf von Konsumgütern und Nahrungsmitteln.

Historie

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Management

NameRolle
Erik Dr. Massmann
seit 7.11.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Germany
40.400 €
93.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

p:os flower GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 114.676,00 102.396,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 265,00 1.279,00
II. Sachanlagen 114.251,00 100.957,00
III. Finanzanlagen 160,00 160,00
B. Umlaufvermögen 454.973,12 679.666,64
I. Vorräte 401.637,04 543.999,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.827,08 135.413,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 509,00 253,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.121,05 9.459,75
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 531.115,14 402.213,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.109.885,31 1.193.735,86

Passiva

   
31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 43.600,00 43.600,00
II. Kapitalrücklage 326.320,00 326.320,00
III. Verlustvortrag 772.133,47 842.162,93
IV. Jahresfehlbetrag 128.901,67 -70.029,46
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 531.115,14 402.213,47
B. Rückstellungen 3.800,00 7.400,00
C. Verbindlichkeiten 1.106.085,31 1.186.335,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.109.885,31 1.193.735,86

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die p:os flower GmbH hat ihren Sitz in Essen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamm unter der HRB 6335 eingetragen.

Der Jahresabschluss der p:os flower GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Angaben zur Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Restlaufzeiten betragen bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen i. H. v. T€ 0 (VJ: T€ 10) enthalten. Das verbundene Unternehmen bilanziert die Verbindlichkeit in gleicher Höhe.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert bewertet.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. T€ 9 (VJ: T€ 9) beinhalten im Wesentlichen Vorauszahlungen an Kfz-Steuern und Versicherungen für Zeiträume nach dem Berichtszeitraum.

4. Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt € 43.600,00.

Den Jahresfehlbetrag für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 wird die Gesellschaft auf neue Rechnung vortragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" aus. Die bilanzielle Überschuldung ist durch Rangrücktrittserklärungen ausreichend abgedeckt. Es besteht eine positive Fortführungsprognose.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle bis zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken ab. Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

6. Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betrugen T€ 3 (VJ: T€ 22) und im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 1 (VJ: T€ 1).

In dem Posten "Sonstige Verbindlichkeiten" ist ein Darlehen des Geschäftsführers in Höhe von T€ 511 (VJ: T€ 503) enthalten.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

C. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Berichtsjahr 6 (VJ: 6).

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt: Herr Dr. Erik Massmann, Dipl. Volkswirt

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Verpflichtungen aus Mietverträgen T€ 49,9
Verpflichtungen aus Leasingverträgen T€ 7,2
Gesamtbetrag bis zum Ende der Laufzeit T€ 57,1

 

Essen, 20. Dezember 2019

Dr. Erik Massmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.04.2020 festgestellt.

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