Pusteblume GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 3319
Eingetragen
16.11.2000
Branche
Großhandel mit Lederwaren, Reisegepäck, Geschenk- und WerbeartikelnGroßhandel mit Blumen und PflanzenGroßhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
Gegenstand
Der Groß- und Einzelhandel mit Geschenkartikeln und Wohnaccessoires.

Historie

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Management

NameRolle
Werner Lorenzen
seit 6.1.2004
Geschäftsführer
Margit Lorenzen
seit 6.1.2004
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pusteblume GmbH

Emmerich am Rhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 991.164,46 1.171.683,27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 162.595,00 197.193,00
II. Sachanlagen 54.908,00 84.754,00
III. Finanzanlagen 773.661,46 889.736,27
B. Umlaufvermögen 979.608,37 617.849,39
I. Vorräte 5.766,04 5.890,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 865.259,72 582.032,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 108.582,61 29.926,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 48.251,48 44.611,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.019.024,31 1.834.144,06

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 1.667.776,06 1.667.776,06
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 228.207,72 228.207,72
III. Gewinnvortrag 1.414.568,34 1.414.568,34
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 5.710,20 5.763,20
C. Verbindlichkeiten 339.480,18 152.409,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 339.480,18 152.409,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.057,87 8.195,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.019.024,31 1.834.144,06

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde am 19.10.2000 gegründet.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften des am 1. Januar 1986 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.

Soweit Wahlrecht für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB abgegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Berichtsfirma ist Organgesellschaft des Organträgers Lorenzen Holding GmbH.

Die Berichtsfirma hat am 08.08.2002 mit der Lorenzen Holding als beherrschende Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag für die Dauer vom 01.01.2003 bis 31.12.2007 geschlossen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Pusteblume GmbH wurde auf der Grundlage der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Anschreibungen je Bilanzposten ergeben sich aus dem Anlagenspiegel sowie aus einer Anlage, die der Schlussbilanz beigefügt ist.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungkosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Als Rechnungsabgrenzung im Sinne von § 5 Abs. 5 Ziff. 1 EStG waren Euro 48.251,48 zur Periodenabgrenzung anzusetzen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Zum Bilanzstichtag waren Rechnungsabgrenzungsposten, welche in künftigen Wirtschaftsjahren als Ertrag aufzulösen sind, auszuweisen.

Angaben zu den Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachstehender Übersicht.

Folgende Verbindlichkeiten waren am Bilanzstichtag vorhanden:

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer RLZ von
zum 31.12.2009 TEuro < 1 J.
TEuro
1 - 5 J.
TEuro
> 5 J.
TEuro
Anleihen 0 0 0 0
ggü.Kreditinstituten 0 0 0 0
erhaltene Anzahlung. 0 0 0 0
aus Liefer.u.Leistg. 309 309 0 0
aus Wechselgeschäft. 0 0 0 0
ggü.verbundenen Unt. 0 0 0 0
ggü.beteiligten Unt. 0 0 0 0
sonstg.Verbindlichk. 31 31 0 0
Summe 340 340 0 0

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ist der Verlust 2009 (vgl. Fibu Kto. 2790) in Höhe von 220.958,23 Euro von der Lorenzen Holding GmbH auszugleichen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Werner Lorenzen

Prokuristin: Margit Lorenzen

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen Verr.Kto. W. Lorenzen 765,73 Euro
Forderung Verr.Kto. PUS GmbH 29.373,47 Euro
Forderung Umsatzsteuer Lorenzen Holding 3.432,53 Euro
Forderung Verr.Kto. M.Lorenzen 14.071,63 Euro
Forderung Gesellschafter (Kto.1507) 16.500,00 Euro

Arbeitnehmer

Zum Bilanzstichtag waren 16 Arbeitnehmer beschäftigt.

Im Vorjahr waren 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und die Vollständigkeit des vorliegenden Jahresabschlusses wird hiermit versichert.

 

Emmerich, den 22. Juni 2010

gez. W. Lorenzen

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