MD Ausbaugesellschaft mbH

Rodelhang 8, 90542 Eckental, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 16365
Vorher
MD Ausbaugesellschaft mbH Renovierung und Sanierung
Eingetragen
16.3.1994
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteWagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Die Vermögensverwaltung.

Historie

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Management

NameRolle
Kerstin Kreß
seit 10.3.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
Werner Dietlein
25.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Martin Dietlein
90441 Nürnberg
25.000 DM
50.00%
Werner Dietlein
90513 Zirndorf
12.500 DM
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MD Ausbaugesellschaft mbH Renovierung und Sanierung

Feucht

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.477.728,40 1.517.731,40
I. Sachanlagen 1.477.728,40 1.517.731,40
B. Umlaufvermögen 374.024,60 437.346,43
I. Vorräte 295.008,36 295.008,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.930,75 99.995,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.085,49 42.342,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 879,42 1.214,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.994,93 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.860.627,35 1.956.292,42

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 35.648,41
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 33.559,52 -10.083,82
III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.994,93 0,00
B. Rückstellungen 8.200,00 46.784,00
C. Verbindlichkeiten 1.852.427,35 1.870.905,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.955,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.860.627,35 1.956.292,42

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MD Ausbaugesellschaft mbH Renovierung und Sanierung wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz

(BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro besteht aus dem Jahr 2008 ein Sammelposten welcher linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte - bestehend aus zum Verkauf bestimmten Wohnungen und Kfz-Stellplätzen wurden zu An-schaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 255 Abs. 1 und 2 HGB angesetzt, wobei der steuerlich niedrigst mögliche Wertansatz berechnet wurde (Verwaltungs- und Vertriebskosten, Zinsen für Fremdkapital wurden nicht bewertet).

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 1.778.499,11 (Vorjahr: Euro 1.796.994,58).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag
Euro
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln 0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert 0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00
aus Gewährleistungsverträgen 0,00
aus Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten (Grundschuld zugunsten des Gesellschafters) 700.000,00
Summe 700.000,00




Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Gewinnvortrag von Euro 10.083,82 einbezogen.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Martin Dietlein ausgeübter Beruf: Maurermeister

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 27.822,04

Feucht, den 29.11.2011

gez. Martin Dietlein

Sonstiger Hinweis

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2011 festgestellt.

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