Deiker Höfe Service GmbH
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Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 94.00% | |
| 6.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Blumen 3 PropCo GmbHDüsseldorfJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017Bilanz
zum 31. Dezember 2017
|
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| Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| (accounting year) | (accounting year) | (previous year) | |
| 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| (Fixed assets) | |||
| I. Sachanlagen | |||
| (Tangible assets) | |||
| 1. Grundstücke und Bauten | |||
| (Land and buildings) | 19.500.000,00 | 22.000.000,01 | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | |||
| (Prepayments) | 0,00 | 19.500.000,00 | 50.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | |||
| (Current assets) | |||
| I. Vorräte | |||
| (Inventories) | |||
| 1. Noch nicht abgerechnete Nebenkosten | |||
| (Ancillary costs not yet charged) | 817.357,81 | 843.817,29 | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | |||
| (Prepayments an account) | -817.357,81 | 0,00 | -843.817,29 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| (Receivables and other assets) | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||
| (Trade receivables) | 82.967,75 | 50.936,75 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | |||
| (Accounts from affiliated companies) | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | |||
| (Other assets) | 10.906,05 | 93.873,80 | 28.991,39 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | |||
| (Cash an hand and bank balances) | 350.120,27 | 232.612,83 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | |||
| (Prepaid expenses) | 0,00 | 7.114,04 | |
| 19.943.994,07 | 22.369.655,02 | ||
|
PASSIVA (EQUITY AND LIABILITIES) |
|||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| (accounting year) | Geschäftsjahr (accounting year) | (preWous year) | |
| 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | |||
| (Equity) | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | |||
| (Subscribed capital) | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| II. Kapitalrücklagen | |||
| (Capital reserves) | 16.888.910,29 | 16.888.910,29 | |
| III. Verlustvortrag | |||
| (Accumulated losses brought forward) | -6.165.249,63 | -5.704.453,71 | |
| IV. Jahresfehlbetrag /-überschuss | |||
| (Net lass/ profit for the year) | -2.774.084,87 | 7.974.575,79 | -460.795,92 |
| B. Rückstellungen | |||
| (Accrued liabilities) | |||
| 1. Sonstige Rückstellungen | |||
| (Other accruals) | 116.489,10 | 41.706,55 | |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| (Liabilities) | |||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||
| (Liabilities to banks) | 0,00 | 4.504.205,67 | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | |||
| (received prepayments) | 138.893,61 | 145.944,60 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | |||
| (Trade payables) | 72.974,47 | 75.442,53 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |||
| (Accounts due to affiliated companies) | 11.556.357,98 | 6.767.508,00 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | |||
| (Other liabilities) | 82.451,35 | 11.850.677,41 | 83.914,44 |
| - davon aus Steuern EUR 4.635,67 (i. Vj. EUR 41.168,31) | |||
| (thereof taxes EUR 4.635,67 (prior year EUR 41.168.31)) | |||
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | |||
| (Deferred income) | 2.251,77 | 2.272,57 | |
| 19.943.994,07 | 22.369.655,02 |
I. Allgemeine Angaben
Die Blumen 3 PropCo GmbH - nachfolgend "Blumen 3" oder "Gesellschaft" - hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (HRB 59229).
Da die Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft ist, sind die Vorschriften der Kapitalgesellschaften nach §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) anzuwenden.
Die Blumen 3 erfüllt gemäß § 267 Abs. 1 HGB die Größenkriterien für eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung des Anhangs teilweise Gebrauch gemacht. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.
Die Bilanz entspricht grundsätzlich dem gesetzlichen Gliederungsschema (§ 266 Abs. 2 und 3 HGB); für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§275 Abs. 2 HGB) angewandt. Im Interesse der besseren Klarheit sowie in Anlehnung an das Formblatt VO für Wohnungsunternehmen wurden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung um unternehmensspezifische Posten ergänzt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei den Bewertungsansätzen des Jahresabschlusses wurde vom Fortbestand der Gesellschaft ausgegangen. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach handelsrechtlichen Grundsätzen.
Es haben sich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben.
Anlagevermögen
Die Grundstücke und Bauten sind mit den Anschaffungskosten und soweit abnutzbar abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Zuschreibungen werden vorgenommen soweit die Gründe für in Vorjahren erfasste außerplanmäßige Abschreibungen weggefallen sind.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Umlaufvermögen
Unter den Vorräten werden noch nicht abgerechnete Nebenkosten vermindert um erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Die Nebenkostenabrechnung wird im Folgejahr bilanziert. Aufwendungen in Verbindung mit dem Vermietungsbereich sind gesondert dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.
Rückstellungen
Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen und erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in angemessenem Umfang.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert. Zinsen wurden periodengerecht abgegrenzt.
Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.
III. Angaben zur Bilanz
Anlagevermögen
Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017 einschließlich der kumulierten Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf den separat dargestellten Anlagespiegel verwiesen.
Außerordentliche Abschreibungen nach § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB sind im Berichtsjahr in Höhe von EUR 2.030.515,73 berücksichtigt.
Umlaufvermögen
Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestehen nicht.
Die Guthaben bei Kreditinstituten enthalten EUR 81.086,50 von den Mietern gezahlte Kautionen, welche treuhänderisch gehalten werden. Gleichzeitig wird unter den sonstigen Verbindlichkeiten ein korrespondierender Verbindlichkeitenposten ausgewiesen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen die Gesellschafter Blumen HoldCo GmbH (EUR 6.940.338,80), Blumen PropCo. 2 GmbH (EUR 4.359.741,81) sowie Gärtner Vermögensbeteiligungs-GmbH & Co. KG (EUR 256.277,37).
Restlaufzeiten ergeben sich aus dem im Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Der Zinsaufwand gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 620.086,72 resultiert aus der Verzinsung der Darlehen der Gesellschafter Blumen HoldCo GmbH, Blumen 2 PropCo. GmbH und Gärtner Vermögensbeteiligungs-GmbH & Co. KG.
V. Sonstige Angaben
Mitarbeiter sind nicht beschäftigt.
Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2017
Herr Stephan Bönning, Geschäftsführer, Düsseldorf
Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 2.774.084,87 zusammen mit dem Verlustvortrag von EUR 6.165.249,63 auf neue Rechnung vorzutragen.
Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.
VI. Konzernverhältnisse
Der Jahresabschluss der Gesellschaft Blumen 3 wird nicht in einen Konzernabschluss einbezogen.
Düsseldorf, den 02.03.2018
Stephan Bönning
Geschäftsführer der Blumen 3 PropCo GmbH
| Anschaffungskosten | ||||
| (Acquisition costs) | ||||
| Zugang | Abgang | |||
| 1.1.2017 | (Addition) | (Outgoing items) | 31.12.2017 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Sachanlagen | ||||
| (Tangible assets) | ||||
| 1. Grundstücke und Bauten | ||||
| (Land and buildings) | 27.985.716,77 | 0,00 | 0,00 | 27.985.716,77 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | ||||
| (prepayments) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | ||||
| (Sum of tangible assets) | 28.035.716,77 | 0,00 | 50.000,00 | 27.985.716,77 |
| Abschreibungen | |||||
| (Depreciation) | |||||
| Zugang | Abgang | ||||
| 1.1.2017 | (Addition) | Zuschreibung | (Outgoing items) | 31.12.2017 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Sachanlagen | |||||
| (Tangible assets) | |||||
| 1. Grundstücke und Bauten | |||||
| (Land and buildings) | 5.985.716,76 | 2.500.000,01 | 0,00 | 0,00 | 8.485.716,77 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | |||||
| (prepayments) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | |||||
| (Sum of tangible assets) | 5.985.716,76 | 2.500.000,01 | 0,00 | 0,00 | 8.485.716,77 |
| Buchwerte | ||
| (Accounting value) | ||
| 31.12.2017 | 1.1.2017 | |
| EUR | EUR | |
| Sachanlagen | ||
| (Tangible assets) | ||
| 1. Grundstücke und Bauten | ||
| (Land and buildings) | 19.500.000,00 | 22.000.000,01 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | ||
| (prepayments) | 0,00 | 50.000,00 |
| Summe Sachanlagen | ||
| (Sum of tangible assets) | 19.500.000,00 | 22.050.000,01 |
| Gesamt (total) | Gesamt (total) | Restlaufzeit < 1 Jahr | Restlaufzeit < 1 Jahr | von 1 Jahr bis 5 Jahre | |
| (remaining term <1 year) | (remaining term <1 year) | (remaining term between 1 and 5 years) | |||
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||
| (Liabilities to banks) | 0,00 | 4.504.205,67 | 0,00 | 210.505,67 | 0,00 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | |||||
| (received prepayments) | 138.893,61 | 145.944,60 | 138.893,61 | 145.944,60 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| (Trade payables) | 72.974,47 | 75.442,53 | 72.974,47 | 75.442,53 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |||||
| (Accounts due to affiliated companies) | 11.556.357,98 | 6.767.508,00 | 11.556.357,98 | 6.767.508,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
| (Other liabilities) | 82.451,35 | 83.914,44 | 37.578,35 | 43.814,68 | 0,00 |
| Gesamt | |||||
| (Total) | 11.850.677,41 | 11.577.015,24 | 11.805.804,41 | 7.243.215,48 | 0,00 |
| Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre | Restlaufzeit > 5 Jahre | Restlaufzeit > 5 Jahre | secured | |
| (remaining term between 1 and 5 years) | (remaining term > 5 years) | (remaining WM > 5 years) | ||
| 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | ||
| EUR | EUR | EUR | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||
| (Liabilities to banks) | 4.293.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | ||||
| (received prepayments) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| (Trade payables) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | ||||
| (Accounts due to affiliated companies) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
| (Other liabilities) | 0,00 | 44.873,00 | 40.099,76 | 0,00 |
| Gesamt | ||||
| (Total) | 4.293.700,00 | 44.873,00 | 40.099,76 | 0,00 |
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde am 13.12.2018 festgestellt.
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