Sanierfix Handels GmbHLiquidiert

84149 Velden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Landshut HRB 5467
Eingetragen
4.4.2001
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenGroßhandel mit Werkzeugen und KleineisenwarenGroßhandel mit Roh- und Schnittholz
Gegenstand
Handel und Vertrieb von Schreinereizubehör und Maschinen, sowie Verleih von Maschinen.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Buchner
seit 25.7.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

20.000 €
80.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sanierfix Handels GmbH

Velden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.590,51 8.982,51
I. Sachanlagen 6.590,51 8.982,51
B. Umlaufvermögen 24.278,73 22.390,58
I. Vorräte 2.392,94 299,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.816,49 17.622,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.069,30 4.468,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4,66 4,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 30.873,90 31.377,75

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 15.801,02 19.238,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.761,73 9.147,19
III. Jahresfehlbetrag 3.437,25 -3.385,46
B. Rückstellungen 1.100,00 850,00
C. Verbindlichkeiten 13.972,88 11.289,48
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.972,88 11.289,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 30.873,90 31.377,75

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Sanierfix Handels GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Art der Forderung zum Gesamtbetrag   davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010 31.12.2010
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
gegenüber Gesellschaftern 18,4 18,4 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 1,4 1,4 0,0
Summe 19,8 19,8 0,0

Davon gegenüber Gesellschaftern: € 18.448,14.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 13.972,88 (Vorjahr: Euro 11.289,48).

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010 31.12.2010
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 0,9 0,9 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 10,2 10,2 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 2,9 2,9 0,0 0,0
Summe 14,0 14,0 0,0 0,0

Davon gegenüber Gesellschaftern: € 10.234,00

Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute in Höhe von 862,87 € sind durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft vom Geschäftsführer, Herrn Christian Buchner, bis zu einem Betrag von 30.000,-- € gesichert.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Christian Buchner

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.11.2011 festgestellt.

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