Nissen Nordic GmbHLiquidiert

25832 Tönning, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 9789 FL
Eingetragen
29.1.2013
Branche
Herstellung von BüromöbelnHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Gegenstand
Die Herstellung, die Vermietung und der Vertrieb von mobilien Verkehrssicherungseinrichtungen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
20.000 €
80.00%
Germany
5.000 €
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nissen Nordic GmbH

Tönning

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 80.117,67 0,00
I. Sachanlagen 80.117,67 0,00
B. Umlaufvermögen 379.834,34 1.219.102,31
I. Vorräte 65.828,60 33.534,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 312.597,13 1.153.963,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.408,61 31.603,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.885,22 2.921,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 463.837,23 1.222.023,51

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 152.990,54 236.674,98
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 111.675,96 0,00
III. Jahresüberschuss 16.314,58 211.674,98
B. Rückstellungen 74.161,00 77.875,00
C. Verbindlichkeiten 235.597,69 907.473,53
D. Passive latente Steuern 1.088,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 463.837,23 1.222.023,51

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Nissen Nordic GmbH auf den 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Gemäß den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung mit einer Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr sind grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Nachfolgend haben wir die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten dargestellt:
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2014
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
aus Lieferungen und Leistungen
8.863,98
8.863,98
0,00
0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
220.437,91
220.437,91
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
6.295,80
6.295,80
0,00
0,00
Summe
235.597,69
235.597,69
0,00
0,00


In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Steuerschulden in Höhe von 3.717,68 Euro (Vorjahr: 3.823,50 Euro) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 37,04 Euro (Vorjahr: 148,73 Euro) enthalten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
1.000.000,00
 
(Vorjahr: 0,00)
davon Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen
1.000.000,00
 
(Vorjahr: 0,00)


 

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind im Berichtsjahr Herr Oliver Tauffenbach, Mildstedt sowie Herr Andreas Lau, Schleswig. Beide sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sonstige Forderungen
0,00
(Vorjahr: 1.153,32)
 
Sonstige Verbindlichkeiten
1.631,44
(Vorjahr: 9.193,72)
 

sonstige Berichtsbestandteile


Unterzeichnung gem. § 245 HGB

Tönning, 28. April 2015

gez. Oliver Tauffenbach   


 
Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 04.06.2015 festgestellt.

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