Overdick GmbH & Co. KGLiquidiert

20457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRA 100879
Eingetragen
23.9.2004

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Overdick GmbH & Co. KG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 269.746,00 308.228,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.653,00 32.483,00
II. Sachanlagen 81.093,00 105.745,00
III. Finanzanlagen 170.000,00 170.000,00
B. Umlaufvermögen 1.668.531,31 2.363.466,14
I. Vorräte 46.615,00 75.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.214.797,08 1.636.775,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 407.119,23 651.691,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 97.464,82 68.185,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.035.742,13 2.739.879,28

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 25.960,00 25.960,00
I. Kapitalanteile 25.960,00 25.960,00
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 25.960,00 25.960,00
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 25.000,00 25.000,00
C. Rückstellungen 97.173,00 179.304,00
D. Verbindlichkeiten 1.887.609,13 2.509.615,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.035.742,13 2.739.879,28

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der Overdick GmbH & Co. KG,
Cremon 32, 20457 Hamburg, eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter
HR A 100879, wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG aufgestellt.

2. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

2. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren), bewertet.

3. Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen 3 und 15 Jahren) angesetzt.

4. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

5. Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

6. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

7. Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

8. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs eingebaut. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. In anderen Fällen werden eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtig.

9. Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft im Sinne von § 264a HGB.

3. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Auf die Erstellung eines Anlagenspiegels wird gemäß § 274a Abs.1 HGB verzichtet.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Posten stellen sich wie folgt dar:

 
 

bis ein Jahr
 
mehr als ein Jahr
 

gesamt
 
 
EUR
 
EUR
 
EUR
1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1.067.402,81  
 
0,00  
 
1.067.402,81  
2.
Forderungen an Gesellschafter
0,00
 
0,00
 
0,00
2.
ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5.250,00  
 
0,00
 
5.250,00  
3.
Sonstige Vermögensgegenstände
126.194,13
 
15.950,14
 
142.144,27
 
 
1.198.846,94
 
15.950,14
 
1.214.797,08

3. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

 
 

bis ein Jahr
mehr als ein Jahr
mehr als fünf Jahre

gesamt
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
1.
aus Lieferungen und Leistungen

155.153,70

0,00

0,00

155.153,70
2.
ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

82.332,09

32.000,00

0,00


114.332,09
3.
ggü. Gesellschafter
1.050.039,89
0,00
0,00
1.050.039,89
4.
Sonstige
339.904,66
228.178,79
114.089,51
568.083,45
 
 
1.627.430,34
260.178,79
114.089,51
1.887.609,13


Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherte Verbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag nicht.
Der unter der Position "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.
Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheiten betragen EUR 8.546,74
(Vj.: TEUR 10,3), die aus Steuern EUR 161.109,46 (Vj.: TEUR 162,2).

4. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 32 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen jährliche Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von
EUR 197.748,00.
Die übrigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen liegen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs (Leasingverträge für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände, insbesondere Software).

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.050.039,89 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.375.878,31 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Hamburg, den 22. Mai 2018
 Andreas Rosponi, Reiner Klatte

 Klaas Oltmann, Nadine Werner 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2018 festgestellt.

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