PEGASUS Limousinen- Service GmbHLiquidiert

Ziegelstraße 2, 10117 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 72626
Vorher
Comfort Taxi Vermittlungs-GmbH
Eingetragen
5.8.2004
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenPersonenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf AbrufVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Gegenstand
a) Der Betrieb von Funk- und Telefonanlagen und ähnlichen Einrichtungen zur Vermittlung von Fahraufträgen an Taxen und Mietwagen sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen; b) der Handel mit Waren für den betrieblichen Bedarf von Taxiunternehmen und deren Mitarbeitern; c) die Vermittlung von Dienstleistungen für Taxiunternehmen und fahrer, unter Ausschluss genehmigungspflichtiger Tätigkeiten; d) die Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Taxiund Mietwagenfahrer; e) der Abschluss von Rahmenverträgen mit Firmen und Institutionen des öffentlichen Rechts; f) die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, unter Ausschluss von Tätigkeiten nach dem StBrG; g) die Koordinierung von Beförderungsleistungen und Serviceangeboten; h) die Beteiligung an oder die Errichtung von Gesellschaften, die Beförderungsleistungen erbringen oder damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen erbringen. i) die Beförderung von Personen mit konzessionierten Taxen und Mietwagen sowie die Durchführung von genehmigungsfreien Kurierdiensten (bis 3.5 t).

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Oliver Gillich
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Oliver Gillich
Köpenickerstraße 97, 10179 Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PEGASUS Limousinen- Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

63814,00

66701,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

38527,72

17434,34

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

8292,80

13762,42

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

110634,52

97897,76



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

24999,99

24999,99

II. Bilanzgewinn

-5.513,71

-10870,73

B. Rückstellungen

1650,00

1650,00

C. Verbindlichkeiten

89498,24

82118,50

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

110634,52

97897,76

ANHANG

I. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

a) Bilanzierungsmethoden und Darstellungsmethoden

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Vorschriften der §§ 242 ff., §§ 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Nach § 267 Abs. 1 HGB ist die GmbH als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Es werden die Erleichterungen des § 266 Abs. 1 HGB (verkürzte Bilanz), des § 268 Abs. 1 HGB (nur Bilanzgewinn) und des § 274 a HGB (u.a. kein Anlagengitter) für die Bilanz in Anspruch genommen. Hinsichtlich des Anhangs werden die Angaben gemäß § 286 HGB (u.a. keine Gesamtbezüge) unterlassen sowie die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB in Anspruch genommen.

Bei der Offenlegung werden die Erleichterungen des § 326 HGB in Anspruch genommen (nur Bilanz und Anhang, Anhang ohne Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung). Angaben zur Ergebnisverwendung werden nach § 325 Satz 4 HGB nicht gemacht.

b) Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird in der Bilanz mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze ausgewiesen. Geringwertige Anlagegüter werden gemäß der Vorschriften des § 6 Absatz 2 und Absatz 2a EStG (GWG - Pool) abgeschrieben.

2. Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Waren erfolgt zu den Anschaffungskosten.

Hinsichtlich der unfertigen und fertigen Erzeugnisse und Leistungen sind in die Bewertung der Herstellungskosten die notwendigen Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten sowie der Wertverzehr des Anlagevermögens einbezogen worden.

Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich nach dem Nominalwert bewertet. Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist, soweit vorhanden, durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Forderungen sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach den steuerlichen Vorschriften ermittelt und bewertet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig, bis auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Sonstige Verbindlichkeiten über € 89.066,85 die innerhalb der nächsten 5 Jahre fällig sind.

II. Sonstige Angaben

Dem Geschäftsführer wurden Ausleihungen über € 6.000,00 gewährt, die mit 5,50 % verzinst werden.

Geschäftsführer im Kalenderjahr waren:

· Bernd Döring, Kfm.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.06.2012

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