Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 9509
Eingetragen
9.1.2003
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von PrüfmaschinenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion und der Vertrieb von Blutzuckermeßgeräten unter der Bezeichnung Glucontrol zur non-invasiven Blutzuckermessung sowie weiterer medizinisch technischer Geräte und Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Heinz Schmersal
seit 9.1.2003
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

CleasyMedic GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.782,30 12.782,30
B. Anlagevermögen 5,00 5,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 4,00 4,00
C. Umlaufvermögen 42.898,01 40.006,37
I. Vorräte 0,51 0,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.515,04 19.024,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -35.585,40 -35.585,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.382,46 20.981,28
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 673.769,73 676.661,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 729.455,04 729.455,04

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 153.387,56 153.387,56
II. Verlustvortrag 830.048,93 832.218,24
III. Jahresüberschuss 2.891,64 2.169,31
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 673.769,73 676.661,37
B. Rückstellungen 3.200,00 3.200,00
C. Verbindlichkeiten 726.255,04 726.255,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2,00 2,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 729.455,04 729.455,04

Anhang


  2 0 1 1

  Allgemeine Angaben

Unsere Gesellschaft wurde im Laufe des Jahres 1997 gegründet und wird im Handelsregister Wuppertal unter HRB 9509 geführt. Es handelt sich um eine Bargründung.

Das ursprünglich in DM ausgewiesene Kapital wurde zum 01.01.2002 zum amtlichen Umrechnungskurs in Euro umgerechnet. Eine Glättung des Kapitals wurde nicht vorgenommen. 

Unsere Gesellschaft ist ursprünglich gegründet worden, um noninvasive Blutzuckermessgeräte zu produzieren und zu vertreiben. Die Entwicklung dieser Geräte lag im Aufgabenbereich mehrerer Schwesterunternehmen.

Die Schwesterunternehmen haben die Geräte nicht bis zur Marktreife entwickeln können. Daher hat sich die Geschäftsführung bereits 2002 zur Aufgabe des Vorhabens entschlossen.

Unsere Gesellschaft ist seither inaktiv. Es bestehen vertragliche Ansprüche gegen Schwesterunternehmen, die von bisher nicht eingetretenen Bedingungen abhängig sind. Daher wurden diese Ansprüche nicht aktiviert. Wir sind uns bewusst, dass diese Ansprüche vermutlich nicht mehr realisierbar sind.

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung des seit 2010 anwendbaren Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes  (BilMoG) sowie der ergänzenden Vorschriften nach dem GmbH-Gesetz wurden beachtet.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden ausnahmslos zu Erinnerungsposten ausgewiesen und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Zusammensetzung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ergibt sich aus dem am Schluss des Anhangs beigefügten Anlagenspiegel.

Umlaufvermögen

Die Vorräte umfassen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und geleistete Anzahlungen für den Bezug von speziellen Sensoren zum Einbau in die Blutzuckermessgeräte. Die Bewertung erfolgte wie im Vorjahr zu einem Erinnerungsposten, da die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe nicht mehr verwend- oder verwertbar sind und weder mit einer Lieferung der Sensoren aufgrund der geleisteten Anzahlung noch mit einer Rückzahlung der geleisteten Anzahlung zu rechnen ist.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen Forderungen aus einer Dienstleistung im Rahmen des Geschäftszwecks des Unternehmens. Daneben wurde der unbezahlte Rest einer Forderung gegen ein Schwesterunternehmen aktiviert. Es erfolgte eine Einzelwertberichtigung, da mit einem Eingang nicht mehr zu rechnen ist.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Vorsteuern 2011. Die entsprechenden Forderungen für Vorjahre wurden erstattet.

Eigenkapital

Es wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen. Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts liegt gleichwohl nicht vor. Für die auf der Passivseite ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern liegt uns eine Rangrücktrittserklärung mit bedingtem Forderungsverzicht über rund € 720.000 vor. Diese Verbindlichkeiten sind in den Überschuldungsstatus nicht einzurechnen und übersteigen den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen ungewisse Verbindlichkeiten. Es handelt sich dabei um Jahresabschluss- und Aufbewahrungskosten sowie Kosten der Offenlegung in voraussichtlicher Höhe. Eine Abzinsung wurde wegen des fast ausschließlich kurzfristigen Charakters der Rückstellungen nicht vorgenommen.

Im Jahr 1998 wurde der Vorsteuerabzug aus der geleisteten Anzahlung für den Bezug von Sensoren (siehe Erläuterungen zu den Vorräten) geltend gemacht und vom Finanzamt vergütet. Das Finanzamt nach einer steuerlichen Betriebsprüfung den Abzug nachträglich verweigert und den Umsatzsteuerbetrag von DM 300.000 (€ 153.387,56) zurückgefordert. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren habe wir Klage erhoben. Das Klageverfahren konnte nach dem Bilanzstichtag zu unseren Gunsten beendet werden.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus atypischer stiller Beteiligung (€ 2,00) und aus Darlehen               (€ 726.253,04) und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Sonstige Angaben

Geschäftsführer sind die Herren Hai-Young Kaufmann-Kim und Heinz Schmersal.

Der Geschäftsbetrieb ruht. Daher wurden keine Mitarbeiter beschäftigt. Die Geschäftsführung ist ohne Entgelt tätig.

Die Geschäftsführung wird den Gesellschaftern vorschlagen, den ausgewiesenen Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und den verbleibenden Rest   auf neue Rechnung vorzutragen.

Wuppertal, den 24. Februar 2012


Cleasy Medic GmbH

  

Anlagespiegel

Konto  
Bezeichnung  
Entwicklung  
Stand zum  
Zugang  
Abschreibung  
Stand zum  
 
 
der  
01.01.2011  
Abgang‑  
Zuschreibung‑  
31.12.2011  
 
 
 
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
 
 
 
 
 
 
 
0135  
EDV‑Software  
Ansch‑/Herst‑K  
7.490,43  
 
 
7.490,43  
 
 
Abschreibung  
7.489,43  
 
 
7.489,43  
 
 
Buchwerte  
1,00  
 
 
1,00  
0330  
Bauten auf fremden Grundstücken
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
82.948,67 82.947,67
 
 
 
82.948,67 82.947,67
 
 
 
Buchwerte  
1,00  
 
 
1,00  
0420  
Technische Anlagen  
Ansch‑/Herst‑K  
1.565.214,36  
 
 
1.565.214,36  
 
 
Abschreibung  
1.565.214,36  
 
 
1.565.214,36  
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0440  
Maschinen  
Ansch‑/Herst‑K  
15.871,39  
 
 
15.871,39  
 
 
Abschreibung  
15.870,39  
 
 
15.870,39  
 
 
Buchwerte  
1,00  
 
 
1,00  
0510  
Andere Anlagen  
Ansch‑/Herst‑K  
219.127,77  
 
 
219.127,77  
 
 
Abschreibung  
219.126,77  
 
 
219.126,77  
 
 
Buchwerte  
1,00  
 
 
1,00  
0650  
Büroeinrichtung  
Ansch‑/Herst‑K  
19.361,70  
 
 
19.361,70  
 
 
Abschreibung  
19.361,70  
 
 
19.361,70  
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0670  
Geringwertige Wirt‑ schaftsgüter
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
40.015,02 40.015,02
 
 
 
40.015,02 40.015,02
 
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0680  
Einbauten in fremde Grundstücke
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
134.415,85 134.415,85
 
 
 
134.415,85 134.415,85
 
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0690  
Sonstige Betriebs‑u. Gesch.ausstattung
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
37.598,16 37.598,16
 
 
 
37.598,16 37.598,16
 
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0780  
Anzahlungen auf technische Anlagen
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
59.659,24 59.658,24
 
 
 
59.659,24 59.658,24
 
 
 
Buchwerte  
1,00  
 
 
1,00  
 
 
 
 
 
 
 
Summe  
 
Ansch‑/Herst‑K  
2.181.702,59  
 
 
2.181.702,59  
 
 
Abschreibung  
2.181.697,59  
 
 
2.181.697,59  
 
 
Buchwerte  
5,00  
 
 
5,00  
 
 
 
 
 
 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2012 festgestellt.

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