Lechstedter Bedachungs GmbHLiquidiert

31162 Bad Salzdetfurth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 2766
Eingetragen
13.12.2005
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Architekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Dach-, Fassaden-, Gerüst- und Zimmererarbeiten sowie der Gerüst- und Innenausbau, der Bautenschutz, Erdarbeiten und alle damit zusammenhängenden Arbeiten sowie Ankauf und Verkauf von Baumaterialien.

Historie

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Management

NameRolle
Oliver Stein
seit 20.10.2015
Liquidator
Peter Liehr
seit 20.10.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

67.00% identifiziert33.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
34.00%
33.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

17000
34.00%
16500
33.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lechstedter Bedachungs GmbH

Bad Salzdetfurth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 12.10.2015

Bilanz

Aktiva

12.10.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 126.151,50 153.090,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 103.050,50 133.264,50
III. Finanzanlagen 23.100,00 19.825,01
B. Umlaufvermögen 152.659,55 223.889,05
I. Vorräte 64.450,92 74.165,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.147,47 112.235,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.061,16 37.487,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.682,39 8.688,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 289.493,44 385.667,56

Passiva

12.10.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 162.846,62 260.914,77
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 33.556,95 33.556,95
III. Bilanzgewinn 103.725,08 201.793,23
B. Rückstellungen 16.930,10 26.246,63
C. Verbindlichkeiten 103.147,62 89.625,32
D. Passive latente Steuern 6.569,10 8.880,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 289.493,44 385.667,56

Anhang


Anhang zum  12. Oktober 2015

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Lechstedter Bedachungs GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Mit Gesellschafterversammlung vom 13. Oktober 2015 wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Insoweit wird von der Fortführung der Geschäftstätigkeit nicht weiter ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag abzüglich angemessener Wertberichtigung angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten wurden geleistete Zahlungen ausgewiesen, die wirtschaftlich Aufwand des Folgejahres darstellen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verpflichtungen gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Passive latente Steuern

Passive latente Steuern wurden aufgrund unterschiedlicher Wertansätze in der Handels- und Steuerbilanz gebildet.

III. Angaben zur Bilanz

   Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 1.015,87 enthalten. Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen Euro 8.129,64 sowie die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen Euro 3.926,99.

V. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Oliver Stein und Herr Peter Liehr

Liquidatoren der Gesellschaft sind Herr Oliver Stein und Herr Peter Liehr.

Lechstedt, den 26. Januar 2017

gez. Oliver Stein
gez. Peter Liehr

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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